直接備注勞務(wù)費(fèi)就是了
老師你好,就是我們公司是建筑行業(yè),然后有一個(gè)項(xiàng)目是掛在別人公司的,這個(gè)項(xiàng)目有時(shí)候的一些人工工資會(huì)通過我們公司付給勞務(wù)公司,然后再由勞務(wù)公司代付,那么這部分費(fèi)用是什么入賬呢?
給農(nóng)民工發(fā)工資、是算應(yīng)付職工薪酬還是某某項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)、我公司有簡易計(jì)稅項(xiàng)目、和一般計(jì)稅項(xiàng)目。簡易計(jì)稅是個(gè)清包工工程、給這個(gè)項(xiàng)目的工人發(fā)工資、是算項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)嗎?還是算應(yīng)付職工薪酬
裝飾公司做的一個(gè)項(xiàng)目工程付款給衛(wèi)生間、墻美縫工作的費(fèi)用是屬于什么費(fèi)用
匿名用戶22分鐘前裝飾公司接了一個(gè)項(xiàng)目,工地的挖機(jī)用工工時(shí)公賬給他們付款的時(shí)候是按工資發(fā)嗎?還是對(duì)方要開勞務(wù)票過來按勞務(wù)費(fèi)給
一家裝修公司接了一個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目是有有個(gè)衛(wèi)生間美縫的一件事的,美縫的費(fèi)用是按勞務(wù)費(fèi)還是按工資付款,公賬付給個(gè)人的,付款的時(shí)候是備注工資嗎?還是勞務(wù)費(fèi)?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說如果要開票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?