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老師你好,已抵扣的發(fā)票如何紅沖,麻煩發(fā)一下步驟,購買方已發(fā)紅沖文件過來了,謝謝

2022-12-16 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-16 17:34

同學(xué)你好 購買方給你發(fā)紅字發(fā)票信息表了嗎

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快賬用戶3253 追問 2022-12-16 17:35

己經(jīng)發(fā)了。。。。。。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-16 17:41

那你導(dǎo)入開票系統(tǒng)然后開票就可以 點紅字發(fā)票那幾個字 然后導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶3253 追問 2022-12-16 17:42

不是很懂能具體點嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-16 17:53

上面我給你的操作流程

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同學(xué)你好 購買方給你發(fā)紅字發(fā)票信息表了嗎
2022-12-16
這個是購買方開紅字信息表,銷售方根據(jù)這個開紅字發(fā)票,這個沒有時間限制這個,現(xiàn)在不需要了
2020-10-28
你好,做和藍字發(fā)票分錄一樣的科目負數(shù)金額,其中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這個科目改為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-06
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-03-25
你好 不能 只能開紅字發(fā)票 采購方填寫信息表 銷售方開紅字發(fā)票?
2022-12-26
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