你好,是一樣的,區(qū)別在于購買方收到專票可以抵扣進項,普票不可以
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,稅額1000,收到進項發(fā)票稅額300,那么繳納增值稅是抵扣以后交700就可以嗎?開具普票跟專票稅務(wù)處理是一樣的吧?
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
老師 一般納稅人開具普票和開具專票繳納的稅費是一樣的嗎
老師好!請問一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票都是一樣交稅,為什么有的供應(yīng)商開普票不加稅點錢,開具增值稅專用發(fā)票卻要加稅點呢?謝謝
老師,請問一般納稅人采用簡易計稅,開具專票普票是不是對于繳納增值稅稅金都是一樣的,也就是說專票開具10萬和普票開具10萬,所繳納的稅是一樣多的?那么開具專票和普票的差異是什么?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因為項目結(jié)束了,后期也不會跟這個供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
老師,公司在異地注冊分公司,對總公司的影響有哪幾部分?分公司記賬以及各項稅金是獨立申報么?
平臺原則上一問一答,不同問題麻煩另開一個提問,謝謝。