你好;? ? 可以做兩筆 ; 你走應(yīng)付賬款科目過度 ;這樣可以后期你對賬的時候便于對賬
不做應(yīng)付賬款,在支付的時候直接借原材料,貸銀行存款可不可以?
原材料成本:借:原材料200貸應(yīng)付賬款200如果支付的時候只付198,那可以做借:原材料負(fù)2借:應(yīng)付賬款2借應(yīng)付賬款198貸銀行存款2嘛?沖減成本一定要做借原材料負(fù)2貸應(yīng)付賬款負(fù)2嘛
代其他公司墊付材料款,收到發(fā)票未付款,借:原材料貸:應(yīng)付賬款-材料公司,付第一筆款5萬,借應(yīng)付賬款-材料公司,貸銀行存款,那我需要收回這筆錢時分錄怎么做?
購買材料是筆材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料貸應(yīng)付賬款,不能直接按什么時候付款的時間做一筆分錄借原材料貸銀行存款嗎?一定要材料到的時候做一筆,付款的時候做一筆,只想做付款的時候那一筆不可以的嗎
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項(xiàng)目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?