你好,這個(gè)發(fā)票整個(gè)都抵扣不了。
我司為銷售方,開(kāi)給購(gòu)貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開(kāi)錯(cuò),對(duì)方要求開(kāi)紅票。這張票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣。現(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請(qǐng)單了,顯示對(duì)方已認(rèn)證。對(duì)方以未抵扣申請(qǐng)了紅字信息表,也顯示審核已通過(guò),可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開(kāi)紅票呢
一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購(gòu)方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購(gòu)方紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票給購(gòu)方?購(gòu)方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
跨月的專票,購(gòu)買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開(kāi)具紅字信息,銷售方開(kāi)的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開(kāi)退回部分的貨?
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請(qǐng),直接開(kāi)了信息表開(kāi)了一張紅字發(fā)票,但是過(guò)了幾天購(gòu)買方那邊又說(shuō)這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
那對(duì)方已開(kāi)出紅字發(fā)票,可以作廢嗎
當(dāng)月的可以直接作廢,然后再撤銷紅字信息表。