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2.某地板生產(chǎn)廠手某月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向某林場(chǎng)購(gòu)人原木了000立方米,收購(gòu)憑證上注明的支付款項(xiàng)為300000元,請(qǐng)運(yùn)輸公司將上述原木運(yùn)送回廠,支付運(yùn)輸費(fèi)1000元,取得專用發(fā)票。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用油漆一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款25000元,增值稅3250元,其中20%發(fā)生了非正常損失。(3)外購(gòu)生產(chǎn)用粘膠一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,將其中10%贈(zèng)送給購(gòu)買本企業(yè)木質(zhì)地板的老客戶。(4)從其他地板廠購(gòu)人未涂漆的木質(zhì)地板50箱,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款180000元,増値稅23400元,將70%投人生戸上漆。(5)數(shù)月前購(gòu)人的一批原木因保管不善造成毀損,賬面成本31680元(含運(yùn)費(fèi)1395元)。(6)銷售自產(chǎn)實(shí)木地板取得不含稅收人560000元。注意:上述需要認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過(guò)認(rèn)證;地板生產(chǎn)廠的成本利潤(rùn)率為109,實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%

2022-12-16 11:05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-16 11:08

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2022-12-16
增值稅-300000×10%-1000×9%-3250×80%-1300-23400+1395×9%+(31680-1395)×13%+560000×13%+(10000×10%+18000×70%)÷(1-5%)×13% 消費(fèi)稅560000×5%+(10000×10%+18000×70%)÷(1-5%)×5% 你計(jì)算一下
2022-12-16
同學(xué)您好,具體哪里不清楚
2022-12-16
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 300000*0.09%2B1000*0.09=27090 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4250 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30600 業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 (31680-1395)/0.91*0.09%2B1395*0.09=3120.77 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅是560000*0.13=72800 應(yīng)交消費(fèi)稅的560000*0.05=28000 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 72800-(27090%2B4250%2B1300%2B30600-3120.77)=12680.77
2023-03-31
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 300000*0.09%2B1000*0.09=27090 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4250 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30600 業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 (31680-1395)/0.91*0.09%2B1395*0.09=3120.77 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅是560000*0.13=72800 應(yīng)交消費(fèi)稅的560000*0.05=28000 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 72800-(27090%2B4250%2B1300%2B30600-3120.77)=12680.77
2023-03-31
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