對(duì)的,是的,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,即使你不做營業(yè)外支出也有風(fēng)險(xiǎn),你單位沒有履行代扣代繳的義務(wù),個(gè)人少交了個(gè)稅。
1. 有沒有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對(duì)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應(yīng)付賬款 100萬; 再 借:應(yīng)付賬款 30萬 我整理了下,幾個(gè)問題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,比如公司支付給個(gè)人(非雇員)一筆購貨傭金手續(xù)費(fèi),沒有發(fā)生也沒有申報(bào)個(gè)稅。支付的時(shí)候掛了往來,掛在“其他應(yīng)收款”科目。 1、在賬務(wù)處理方面,是不是年底的時(shí)候可以轉(zhuǎn)入“營業(yè)外支出”? 2、在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,如果稅務(wù)稽查,會(huì)不會(huì)要求補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,并且罰款呀?
親愛的老師,這個(gè)題的第二和第三題我不會(huì),第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財(cái)100萬出去,如何做會(huì)計(jì)分錄,后面每個(gè)月有收到理財(cái)2000進(jìn)賬又是如何做會(huì)計(jì)分錄
老師這個(gè)題中我畫的這句話,意思不是按照市價(jià)來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實(shí)操課程,為什么快賬還要交費(fèi)呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費(fèi)用,不會(huì)作為當(dāng)期支出,會(huì)慢慢攤銷到以后的時(shí)期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會(huì)慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進(jìn)以后年度的借款利息之后的價(jià)值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個(gè)稅是按哪個(gè)工資金額計(jì)算的個(gè)稅金額,我稅前工資7000,扣除個(gè)人承擔(dān)社保部分加上補(bǔ)貼最后實(shí)際發(fā)放6500,個(gè)稅填報(bào)了3歲以下幼兒那個(gè)專項(xiàng)附加扣除,這樣還用交個(gè)稅嗎?還需要在填個(gè)專項(xiàng)附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個(gè)月計(jì)提,但是沒有發(fā)放,所以計(jì)提每個(gè)月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報(bào)個(gè)稅嗎?還是計(jì)提了也要報(bào)個(gè)稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費(fèi),可以開具電費(fèi)發(fā)票嗎?別人家用我們家的電