學(xué)員朋友,稍后為您詳細(xì)解答
A公司從事電腦批發(fā)零售和電腦軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。A公司與B公司經(jīng)協(xié)商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)元。同時(shí),A公司要向B公司提供與該批電腦設(shè)備有關(guān)的軟件開發(fā)服務(wù),價(jià)款80萬(wàn)元。銷售電腦設(shè)備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發(fā)服務(wù),適用增值稅稅率為6%。 要求:請(qǐng)分析A公司應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營(yíng)處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?如果電腦價(jià)款是80萬(wàn)元,面較件開發(fā)服務(wù)是100萬(wàn)元,是否會(huì)影響界定?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
A公司從事電腦批發(fā)零售和電腦軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。A公司與B公司經(jīng)協(xié)商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)元。同時(shí),A公司要向B 公司提供與該批電腦設(shè)備有關(guān)的軟件開發(fā)服務(wù),價(jià)款80萬(wàn)元。銷售電腦設(shè)備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發(fā)服務(wù),適用增值稅稅率為6%。 要求:請(qǐng)分析A公司應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營(yíng)處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?如果電腦價(jià)款是80萬(wàn)元,面軟件開發(fā)服務(wù)是100萬(wàn)元,是否會(huì)影響界定?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
2.A公司從事電腦批發(fā)零售和電腦軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。A公司與B公司經(jīng)協(xié)商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)元。同時(shí),A公司要向B公司提供與該批電腦設(shè)備有關(guān)的軟件開發(fā)服務(wù),價(jià)款80萬(wàn)元。銷售電腦設(shè)備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發(fā)服務(wù),適用增值稅稅率為6%。要求:請(qǐng)分析A公司應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營(yíng)處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?如果電腦價(jià)款是80萬(wàn)元,而軟件開發(fā)服務(wù)是100萬(wàn)元,是否會(huì)影響界定?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
A公司從事電腦批發(fā)零售和電腦軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。A公司與B公司經(jīng)協(xié)商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)。同時(shí),A公司要向B公司提供與該批電腦設(shè)備有關(guān)的軟件開發(fā)服務(wù),價(jià)款80萬(wàn)。銷售電腦設(shè)備適用增值稅稅率13%,提供軟件開發(fā)服務(wù)稅率6%。A公司應(yīng)納增值稅及賬務(wù)處理
案例2A公司從事電腦批發(fā)零售和電電腦軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。A公司與B公司經(jīng)協(xié)商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)元。同時(shí),A公司要向B公司提供與該批電腦設(shè)備有關(guān)的軟件開發(fā)服務(wù),價(jià)款80萬(wàn)元。銷售電腦設(shè)備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發(fā)服務(wù)適用增值稅稅率為6%。為劃分的依據(jù)?如果電腦價(jià)款是80萬(wàn)元,分析要求:A公司應(yīng)按混合銷售處理還是按兼營(yíng)處理,雙方簽訂的合同份數(shù)是否而軟件開發(fā)服務(wù)是100萬(wàn)元,是否會(huì)影響界定?混合銷售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?老師,請(qǐng)分析解答一下這
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用