同學(xué)你好 1、借:庫存物品? ?5000? ?貸零余額賬戶用款額度? 4600? 應(yīng)付賬款 1000 ? 預(yù)算:借:事業(yè)支出? 4600? ? ? ? 貸 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度? 4600?
2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項,采用直線法計提折舊,預(yù)計凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,所有款項均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。 要求:編制有關(guān)會計分錄。(分錄中的金額以萬元為單位)
分錄題(8.0分)12.2019年3月15日,某行政單位發(fā)生如下業(yè)務(wù),請進(jìn)行會計處理(包括財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)有償轉(zhuǎn)讓不再使用的專用設(shè)備一臺,該設(shè)備原值為1200000元,已經(jīng)計提折日400000元;分錄:(1)_按照評估價格出售,獲得出售價款900000元;分錄:(2)_支付有關(guān)拆卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)5000元,應(yīng)繳納有關(guān)稅費(fèi)60480元;分錄:(3)_將出售該專用設(shè)備的凈收入上繳國庫。分錄:(4)
13.2019年12月,某事業(yè)單位發(fā)生如下業(yè)務(wù),請進(jìn)行會計處理(包括財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄)。5日,通過財政授權(quán)支付購入辦公桌十張,共計5600元,扣留質(zhì)量保證金1000元。分錄:(1)_22日,經(jīng)批準(zhǔn),將一臺舊設(shè)備出售,該設(shè)備原價5萬元,累計折舊4萬元,收到出售貨款1.2萬元。分錄:(2)_
13.2019年12月,某事業(yè)單位發(fā)生如下業(yè)務(wù),請進(jìn)行會計處理(包括財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄)。5日,通過財政授權(quán)支付購入辦公桌十張,共計5600元,扣留質(zhì)量保證金1000元。分錄:(1)_22日,經(jīng)批準(zhǔn),將一臺舊設(shè)備出售,該設(shè)備原價5萬元,累計折舊4萬元,收到出售貨款1.2萬元。分錄:(2)麻煩快點(diǎn)!
1.甲公司系增值稅一般納稅人,其固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下: (1)2020 年 6 月,以銀行存款購入一套不需要安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的 價款為 200 萬元,增值稅稅額為 26 萬元。預(yù)計使用年限為 5 年,凈殘值為 20 萬元,采用年數(shù)總和 法計提折舊。 (2)2022 年 12 月 31 日,該設(shè)備出現(xiàn)減值跡象,預(yù)計可收回金額為 50 萬元,甲公司對該設(shè)備計提 減值準(zhǔn)備后預(yù)計其剩余使用年限為 3 年,凈殘值為 10 萬元,仍采用年數(shù)總和法計提折舊。 (4)2023 年 6 月,甲公司將該設(shè)備出售,收取價款 45 萬元、增值稅 3.9 萬元,另以銀行存款支付 清理費(fèi)用 2 萬元。 要求(金額以萬元為單位): (1)計算該設(shè)備 2022 年 12 月 31 日累計折舊金額,并寫出相關(guān)會計分錄。 (2)計算該設(shè)備 2022 年應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備金額,并寫出相關(guān)會計分錄。 (3)計算該設(shè)備 2023 年 6 月處置損益,并寫出相關(guān)會計分錄。
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
2、借:資產(chǎn)處置費(fèi)用? 10000? 累計折舊 40000? ?貸固定資產(chǎn)? 50000 ? ?借:銀行存款? ?12000? ?貸應(yīng)繳財政款 12000 這兩個均不需作預(yù)算分錄