同學你好 對的 是這樣的
老師,我們小規(guī)模開3%的發(fā)票,他說折扣控制在30%之內開票,,說的是啥意思,對方要求我們每個單品明細下面要折扣30%以內,說的是啥意思呢?那這個折扣跟單價有關系嗎?
老師。我們是小規(guī)模納稅人,我們現(xiàn)在要開3%的增值稅專票給別人,他告訴我價稅合計要開的總得金額是,352375.2元,我們單品有幾十種,還要讓我們把2500.37以折扣的方式分攤到每個單品的明細下面去,這我數量知道,那我怎么開發(fā)票呢?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設說他們的賣價零售價是695.6銷售數量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數字,我怎么開發(fā)票,我暈了?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設說他們的賣價零售價是695.6銷售數量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
老師,我想問下,我們開三個點的專票,小規(guī)模,我知道數量,知道價稅合計總金額要開352375.2元,人家要我在98個單品明細下面分攤總金額是價稅合計金額,2219.8我分四張發(fā)票開,是十萬元版本的,這個咋分配,折扣金額那里輸入多少折扣率或者說多少折扣額呢?
一般納稅人也要指個人經營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本
這個折扣跟單價有關系嗎?
同學你好 這個有的哦 有折扣那單價也就便宜了