您好,您現(xiàn)在想紅沖嗎?做負(fù)數(shù)分?jǐn)?shù)就。做負(fù)數(shù)分錄就行。
老師,我5月份的時(shí)候暫估了一筆商品,因?yàn)槎?jí)明細(xì)不是很清楚,所以就給它歸集到大類哪里 借:庫(kù)存商品—商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)賬成本的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 6月份是購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品—五金配件,需要把5月份的暫估那筆和結(jié)賬成本那筆紅沖掉,做一筆正確的?
老師好,我1月份商品入庫(kù)由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫(kù),1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫(kù)存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫(kù),庫(kù)存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
你好老師,8月份有筆暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品,不知道怎么調(diào)過(guò)來(lái)[破涕為笑]沖銷也沖不掉 當(dāng)月暫估時(shí)月底做了成本結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人每個(gè)月申報(bào)28個(gè)人工資.平時(shí)有臨時(shí)工工資可以申報(bào)嗎?每個(gè)月不超過(guò)30人工資的情況下臨時(shí)工工資算數(shù)么
請(qǐng)問(wèn)好幾個(gè)公司報(bào)了工資,但是其中一個(gè)公司沒發(fā)工資
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)月有一張去年12月的,紅字專票,是部分紅沖,應(yīng)該怎么寫分錄???
你好老師,之前收到一筆費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,,那現(xiàn)在這筆費(fèi)用被要求需退還對(duì)方,公司沒錢退還,但是要做退還流程,,之后讓對(duì)方在后面的消費(fèi)中抵扣,,,那這樣我財(cái)務(wù)處理要怎么做?
實(shí)收資本 這塊認(rèn)繳了100萬(wàn),也已經(jīng)實(shí)繳到位了,現(xiàn)在要用軟件做賬 這100萬(wàn)需要當(dāng)做期初數(shù)嗎
公司支付了0.01的微信認(rèn)證費(fèi)這個(gè)怎么做賬
老師,開給人力資源和社保局的這張不征稅發(fā)票,體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表哪一欄?
老師,工會(huì)給公司基本賬戶轉(zhuǎn)款怎么做分錄
公司一般納稅人申報(bào)增值稅,開具出去有一張電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,申報(bào)系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出這個(gè)發(fā)票的金額,這個(gè)需要申報(bào)增值稅嗎
老師,未開票收入,確認(rèn)收入的分錄怎么做
做了負(fù)數(shù)也沖不掉,老師幫忙看看是哪里錯(cuò)了。一次沒沖掉后面因?yàn)榧灸┮獔?bào),所以先報(bào)了,9月又陸續(xù)沖了好幾次
8月31日做的暫估入庫(kù)加結(jié)轉(zhuǎn)
。把入庫(kù)的和結(jié)算成本的兩個(gè)分錄都紅沖。
充了,下個(gè)月還是有期初庫(kù)存數(shù)
只要把你暫估的紅沖就可以了。。收到發(fā)票再重新入賬。