稅種有錯(cuò),可以聯(lián)系稅局處理
建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,甲方提供項(xiàng)目材料,稅率可以自動(dòng)更改為簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率嗎,需不需要去稅務(wù)局備案什么的,簡(jiǎn)易計(jì)稅是月報(bào)增值稅嗎?
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規(guī)模時(shí)購(gòu)買的車適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%,本月申報(bào)報(bào)一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅一起申報(bào),為啥交稅時(shí)總額一致但里面分項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額和服務(wù)類稅額不是跟報(bào)表的一致,增值稅總金額是一致的。
一般納稅人,為啥稅費(fèi)種認(rèn)定信息里增值稅的稅率是3%呢?這是簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎?從哪能查到公司是否備案了簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
您好!我是物業(yè)管理公司會(huì)計(jì),單位是小規(guī)模納稅人,代收代繳電費(fèi),2016年國(guó)稅局規(guī)定代收水費(fèi)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%征收率繳納水費(fèi)收入的增值稅,電費(fèi)沒有查到這樣文件,可以按照這種簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法執(zhí)行嗎?
老師,我想問問,就是我申報(bào)增值稅申報(bào)不了,提示要增加勞務(wù)貨物的稅種認(rèn)定,是開多少稅率的就有有對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)種認(rèn)定嗎。我開了簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%勞務(wù)費(fèi),查看到?jīng)]有對(duì)應(yīng)的稅率。只有9%其他建筑服務(wù),要去做備案嗎還是?
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來(lái)那個(gè)了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來(lái)報(bào)銷的停車費(fèi)
這是錯(cuò)了還是之前的會(huì)計(jì)備案了簡(jiǎn)易計(jì)稅?從哪能看出來(lái)嗎?
這個(gè)明顯就是稅率錯(cuò)了呀
那需要去稅務(wù)大廳重新核定,是吧
直接聯(lián)系稅局處理就是了