你好,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)獲得轉(zhuǎn)讓收入1100萬元,對應(yīng)扣除項(xiàng)目金額合計(jì)400萬 增值額=1100萬—400萬=700萬 增值率=700萬/400萬 應(yīng)納土地增值稅=700萬*50%—400萬*15%
1.某油田2012年12月生產(chǎn)原油20萬噸,加熱、修井用0.5萬噸,當(dāng)月銷售19.5萬噸,取得不含增值稅收入1800萬元:開采天然氣1000萬立方米,當(dāng)月銷售900萬立方米,取得含增值稅銷售額180萬元。計(jì)算該油田本月應(yīng)納資源稅。(增值稅率為9%,原油、天然氣的資源稅稅率為6%)
某市房地產(chǎn)開發(fā)公司為一般納稅人,2020年7月轉(zhuǎn)讓2018年自建的寫字樓,取得不含增值稅收入1000萬元。土地增值稅計(jì)算中為取得土地使用權(quán)所支付的金額為50萬元,房地產(chǎn)開發(fā)成本為200萬元,房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用為40萬元(經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可全額扣除),與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為10萬元(不含增值稅和印花稅),房地產(chǎn)開發(fā)公司選擇一般計(jì)稅方法,不考慮契稅。計(jì)算土地增值稅時(shí)應(yīng)扣除項(xiàng)目合計(jì)是多少()萬元,該公司應(yīng)繳納的土地增值稅為()萬元。(保留2位小數(shù)),增值額超過扣除項(xiàng)目50%-100%,土地增值稅稅率40%,速算扣除率5%;增值額超過扣除項(xiàng)目100%-200%,土地增值稅稅率50%,速算扣除率15%。
20x6年3月某房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓商品房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入1000萬元,應(yīng)扣除的購買土地的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、相關(guān)稅金及其他扣除金額合計(jì)為400萬元。計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)繳納土地增值稅。
20x6年3月某房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓商品房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入1000萬元,應(yīng)扣除的購買土地的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、相關(guān)稅金及其他扣除金額合計(jì)為400萬元。計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)繳納土地增值稅。兩種方法得
已知某房地產(chǎn)開發(fā)公司2022年5月因轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)獲得轉(zhuǎn)讓收入1100萬元,對應(yīng)扣除項(xiàng)目金額合計(jì)400萬元。求該房地產(chǎn)公司應(yīng)納土地增值稅。(已知增值稅占額扣除項(xiàng)目金額比例超過100%至200%的部分,對應(yīng)的最高稅率50%,速算扣除系數(shù)15%)
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬