同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=(60000%2B35000)/(1-30%)*30%%2B(80000%2B5500)/(1-30%)*30%%2B120000*30%
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批高檔化妝品香粉,關(guān)稅完稅價格60000元,繳納關(guān)稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費(fèi)55000元,該批加工產(chǎn)品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護(hù)膚護(hù)發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費(fèi)稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元。分部寫詳細(xì)一點,謝謝
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批高檔化妝品香粉,關(guān)稅完稅價格60000元,繳納關(guān)稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費(fèi)55000元,該批加工產(chǎn)品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護(hù)膚護(hù)發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費(fèi)稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元。
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批高檔化妝品香粉,關(guān)稅完稅價格60000元,繳納關(guān)稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費(fèi)55000元,該批加工產(chǎn)品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護(hù)膚護(hù)發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費(fèi)稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元。
某城市一日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格為170000元,關(guān)稅稅率為40%(2)將進(jìn)口高檔化妝品的70%生產(chǎn)加工為成套高檔化妝品,本月銷售4000套,每套不含稅價500元。(3)將上月購進(jìn)的價值80000元的原材料委托一縣城日化廠(小規(guī)模納稅人)加工高檔化妝品,支付不含稅加工費(fèi)5000元,加工產(chǎn)品已收回。(4)以自產(chǎn)不含稅價格20000元的高檔化妝品,與自產(chǎn)不含稅價格5000元的護(hù)膚品(分別核算銷售額)組成精美禮品盒試銷售,開具專用發(fā)票上注明不含稅銷售額30000元。
某日化廠8月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 從國外進(jìn)口一批化妝品香粉,關(guān)稅完稅價60000元,繳納關(guān)稅35000元。 (2) 以價值80000元的原材料委托其他廠加工美白化妝品,支付加工費(fèi)55000元,該批加工產(chǎn)品已收回(美白化妝品無同類貨物價格可以參考)。 (3) 用成本68000元的護(hù)膚護(hù)發(fā)品與成本32000元的防皺化妝品組成禮品盒銷售,取得不含稅售價共計120000元(化妝品消費(fèi)稅稅率15%)。根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅。煩請寫出計算步驟,謝謝
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?