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6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方沒有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。分部寫詳細一點,謝謝
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方沒有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方沒有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。
某城市一日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品,8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從國外進口一批散裝高檔化妝品,關稅完稅價格為170000元,關稅稅率為40%(2)將進口高檔化妝品的70%生產加工為成套高檔化妝品,本月銷售4000套,每套不含稅價500元。(3)將上月購進的價值80000元的原材料委托一縣城日化廠(小規(guī)模納稅人)加工高檔化妝品,支付不含稅加工費5000元,加工產品已收回。(4)以自產不含稅價格20000元的高檔化妝品,與自產不含稅價格5000元的護膚品(分別核算銷售額)組成精美禮品盒試銷售,開具專用發(fā)票上注明不含稅銷售額30000元。
某日化廠8月份發(fā)生下列業(yè)務: (1) 從國外進口一批化妝品香粉,關稅完稅價60000元,繳納關稅35000元。 (2) 以價值80000元的原材料委托其他廠加工美白化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(美白化妝品無同類貨物價格可以參考)。 (3) 用成本68000元的護膚護發(fā)品與成本32000元的防皺化妝品組成禮品盒銷售,取得不含稅售價共計120000元(化妝品消費稅稅率15%)。根據上述資料計算該日化廠8月份應繳納消費稅。煩請寫出計算步驟,謝謝
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
1消費稅=(60000+35000)/0.7*0.3 2消費稅=(80000+55000)/0.7*0.3 3消費稅=120000*0.3