你好; 是個(gè)人銷(xiāo)售給你的話(huà);? 銷(xiāo)售貨物 是不用你代扣的; 他們開(kāi)票 就直接稅務(wù)局那邊繳納? 經(jīng)營(yíng)所得稅了 。? ? ? 你拿著發(fā)票可以減去這部分成本的 (因?yàn)橛邪l(fā)票的? )
老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說(shuō)要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開(kāi)發(fā)票給我們,讓我們升級(jí)一般納稅人,然后再平開(kāi)發(fā)票給并入的這些小代理,我說(shuō)我們沒(méi)有收過(guò)對(duì)方錢(qián)怎么好開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,可是廠家說(shuō)做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說(shuō)廠家請(qǐng)來(lái)的財(cái)務(wù)做過(guò)很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問(wèn)題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級(jí)一般納稅人
老師,你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是我朋友他們公司,咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)收入有100萬(wàn),開(kāi)出去的發(fā)票也是那么多,但是他們沒(méi)有成本票抵,那企業(yè)所得稅不是要繳納很多稅嗎?一般這種要怎么找成本票???他們場(chǎng)地租金和人工成本都沒(méi)有多少。所付出的成本是經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)方面的,請(qǐng)的也是臨時(shí)工,拿不到勞務(wù)票和購(gòu)買(mǎi)農(nóng)作物的發(fā)票
老師,公司增加一個(gè)APP拉新業(yè)務(wù),也就是幫各類(lèi)APP推廣注冊(cè)增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務(wù)。收入是上游公司轉(zhuǎn)來(lái)的傭金1000萬(wàn)左右打入對(duì)公賬戶(hù),成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問(wèn)題: 1、是否可以按5%計(jì)收入,95%計(jì)入其他應(yīng)付款,通過(guò)其他應(yīng)付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開(kāi)發(fā)票嗎?他們都不會(huì)開(kāi),怎么辦?我司可以代辦代開(kāi)發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開(kāi)發(fā)票了還有代扣代繳個(gè)稅嗎?
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒(méi)有拿錢(qián),是讓公司出的錢(qián),現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢(qián)以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢(qián),加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話(huà),這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師,問(wèn)一下,這個(gè)增值稅起征點(diǎn)是多少啊,我是回收廢木材制作顆粒燃料的行業(yè),平時(shí)沒(méi)有成本票都是個(gè)人給我們供貨,我們想讓對(duì)方代開(kāi)發(fā)票公司替他們承擔(dān)代扣代繳的個(gè)稅,可不可行啊?問(wèn)到說(shuō)代扣代繳的話(huà)收入減成本作為納稅依據(jù),我們?cè)趺创_定對(duì)方的成本啊需要票據(jù)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售二手車(chē),收入是116504.85,銷(xiāo)項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬(wàn),那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶(hù)木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開(kāi)始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不能虧損。 但是跟本公司沒(méi)有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說(shuō)匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤(rùn)0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車(chē)制造公司生產(chǎn)甲型小汽車(chē)30輛,生產(chǎn)乙型小汽車(chē)50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷(xiāo)商)。甲型和乙型小汽車(chē)均由汽車(chē)制造公司的A車(chē)間生產(chǎn),且A車(chē)間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車(chē)。每輛甲型小汽車(chē)的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車(chē)的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車(chē)間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車(chē)的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車(chē)的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車(chē)生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶(hù),視同銷(xiāo)售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開(kāi)的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
不能在楚稅通上代開(kāi)嗎?必須去稅務(wù)局?
你好;? ?可以去稅務(wù)局代開(kāi)或者手機(jī)代開(kāi)或者是郵政代開(kāi)哈 ; 你說(shuō)的這個(gè) 不太清楚;? 是不是你地方的一個(gè)輔助開(kāi)票的 助手? ?