有一個(gè)合同,對(duì)方需要給你開(kāi)租賃發(fā)票。
老師,我們有個(gè)合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開(kāi)每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒(méi)有的話,到期我們就要?dú)w還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個(gè)月回過(guò)來(lái)的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購(gòu)買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說(shuō)這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒(méi)付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
老師,我們公司買茶葉送禮,但是45300元的不開(kāi)發(fā)票,他給弄油費(fèi)發(fā)票什么的,而且我們轉(zhuǎn)款是轉(zhuǎn)給他指定的個(gè)人,那這個(gè)人不在我公司上班,我們可以借款給他,他一點(diǎn)點(diǎn)拿發(fā)票回來(lái)沖賬嗎?還是得找個(gè)公司內(nèi)部的人員進(jìn)行借款,然后轉(zhuǎn)給他,用公司人員來(lái)報(bào)銷還款啊
老師,你好,我們公司給一個(gè)個(gè)人借了100萬(wàn),他現(xiàn)在還不了錢,但是他有三輛車說(shuō)是可以借給我們使用,每年抵消一部分借款,這樣我們出個(gè)協(xié)議就可以嗎?需要他開(kāi)什么發(fā)票嗎,這個(gè)不屬于他的收入吧?只是抵消借款
老師,你好!我們公司有一輛車賣給個(gè)人了,是2017年購(gòu)入的,現(xiàn)在過(guò)戶個(gè)他,他要我開(kāi)發(fā)票給他,但我們是建筑行業(yè),可以開(kāi)這個(gè)票嗎?要去稅務(wù)局備案嗎,而且我開(kāi)給他,按多少錢開(kāi)呢?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
屬于他的收入給你開(kāi)租賃發(fā)票的。