你好,沒有這一說法的可以跨年。
你好,比如說我們公司有一個(gè)18年一月份到19年12月份的一個(gè)項(xiàng)目。那現(xiàn)在不是一九年的匯算清繳還沒做嗎?那我現(xiàn)在如果說做那個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的話。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他現(xiàn)在只能扣除一九年的只能做。一九年的1萬費(fèi)用,加計(jì)扣除,是不是。那如果說跨年的話,跨年的像我們像他這種一八年的時(shí)候就不能加計(jì)扣除了,是這個(gè)意思嗎?
有幾萬塊跨年租金物業(yè)專用發(fā)票怎么辦?去年公戶付款掛了其他應(yīng)收款,今年員工才把發(fā)票給我,發(fā)票日期是11月12月的日期,要怎么做賬我才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?跨年發(fā)票不能做在2021年的賬上吧?
去年有給員工租房的房租費(fèi),當(dāng)時(shí)房東說不能開票,就沒有借其他應(yīng)收款,今年房東說可以補(bǔ)去年發(fā)票,今年收到去年的房租發(fā)票怎么入賬。
出租車發(fā)票餐票這種的不能跨年 其他有沒有要求說不能跨年的那種 就是餐飲票去年發(fā)票不能今年使用那種
一般來說,費(fèi)用不做跨年,那么去年的費(fèi)用發(fā)票今年還能入賬嗎?有員工補(bǔ)報(bào)去年11月的費(fèi)用,但是發(fā)票是去年的,可以報(bào)銷入賬嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
除了餐飲發(fā)票 其他發(fā)票是不是跨年都可以做賬使用
都是可以的可以使用的。
啥意思 我的意思是餐飲那種定的發(fā)票 是去年那種 今年可以用么
可以的,可以使用的。
有文件規(guī)定跨年的發(fā)票不可以用的嗎?
那什么情況就是跨年那種不能使用?
我聽同事說過 我也不懂
根據(jù)《國家稅務(wù)總局給與企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)規(guī)定:“第六條根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過5年?!?