這個(gè)月開了信息表 下個(gè)月申報(bào)就有提示 申報(bào)的當(dāng)月提示
老師,在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了,要紅沖,是不是在報(bào)上月11月的增值稅還是先要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢
你好,老師,如果在報(bào)稅期后把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給紅沖了,對報(bào)稅有影響嗎?是要補(bǔ)稅嗎?會接到稅局電話嗎?
你好,老師,是在報(bào)稅期后紅沖了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是下個(gè)月申報(bào)增值稅會有提示嗎?還是紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后當(dāng)月就會有提示?是報(bào)稅期后了
老師,請問公司12月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q開錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎