借固定資產(chǎn)清理180 累計折舊700 固定資產(chǎn)減值尊卑120 貸固定資產(chǎn)1000 2022-12-14 16:32:51 未讀 借一行存款150*1.09 貸固定資產(chǎn)清理150 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13.50 2022-12-14 16:33:48 未讀 借固定資產(chǎn)清理3 貸銀行存款3 借銀行存款0.8 貸固定資產(chǎn)清理0.8 借資產(chǎn)處置損益32.2 貸固定資產(chǎn)清理32.20
2019年5月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元、減值準(zhǔn)備120萬元;取得出售價款為155萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產(chǎn)清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元。假定不考慮相關(guān)稅費,則下列有關(guān)說法中,寫出下列業(yè)務(wù)分錄:將固定資產(chǎn)按賬面價值轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理時借()()()貸()、取得出售價款借()貸()()、發(fā)生清理費用時借()貸()、回收殘料收入借()貸()、結(jié)轉(zhuǎn)清理損益時借()貸()。(分錄金額以萬元為單位)
2021年5月1日甲公司將其持有的一建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,減值準(zhǔn)備120萬元;取得出售價款為300萬元,增值稅稅率為9%在出售時發(fā)生固定資產(chǎn)清理費用1萬元,假定不考慮相關(guān)稅費,寫出處置相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。(答案中金額以萬元為單位)
2019年5月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元、減值準(zhǔn)備120萬元;取得出售價款為155萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產(chǎn)清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元。假定不考慮相關(guān)稅費,則下列有關(guān)說法中,寫出下列業(yè)務(wù)分錄:將固定資產(chǎn)按賬面價值轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理時借()()()貸()、取得出售價款借()貸()()、發(fā)生清理費用時借()貸()、回收殘料收入借()貸()、結(jié)轉(zhuǎn)清理損益時借()貸()。(分錄金額以萬元為單位)(寫出科目和金額)
2020年2月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備120萬元,取得出售價款為150萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產(chǎn)清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元
2020年2月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備120萬元,取得出售價款為150萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產(chǎn)清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
教育培訓(xùn)公司,從培訓(xùn)費里面直接支付外面培訓(xùn)老師費用15000,介紹費4000 開不了發(fā)票 該怎么做賬
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