您好,當(dāng)時(shí)你們是不是計(jì)入管理費(fèi)用了

老師,支付19年度的殘保金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 殘保金交去年的 怎么做分錄
老師,收到退的殘保金該怎樣做分錄?我們公司沒(méi)有交過(guò)殘保金
退的19年交的殘保金,怎么做分錄
退殘保金的金額,怎么做分錄
紙質(zhì)承兌丟失了怎么辦
老師,還得咨詢(xún)一下,
合同是2025年5月份簽的,送貨單據(jù)日期是2025年7月份,開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)是是2025年9月份是,送貨單據(jù)寫(xiě)幾月份的?
老師我想知道一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款是怎么算的
老師我想問(wèn)下C級(jí)企業(yè)可以申請(qǐng)發(fā)票額度嗎?
老師我們公司買(mǎi)的材料30087元,支付給供應(yīng)商的貨款的時(shí)候,人家給摸了零頭87塊錢(qián),怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)答案我算岀來(lái)是43.34元,為何商業(yè)用途為原產(chǎn)原值70%這條件沒(méi)用上呢?老師
老師,管家婆財(cái)貿(mào)雙全普及版,9月份我已經(jīng)期末結(jié)賬了,現(xiàn)在我需要加一張憑證,怎么一路取消結(jié)賬取消結(jié)轉(zhuǎn)取消記賬審核?
老師,第五小問(wèn),應(yīng)納稅所得的答案解析中,510,怎么算的呀?是題干中第六個(gè)調(diào)整的額度?
老師,業(yè)務(wù)1怎么不用交消費(fèi)稅呀?


是的,是計(jì)入管理費(fèi)用
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用? ?借 未分配利潤(rùn)? 貸? ??以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用