你好 借:其他應(yīng)付款——?dú)埍=穑J:銀行存款 之前需要做一筆計(jì)提分錄?
支付殘保金會計(jì)分錄怎么做
老師,支付19年度的殘保金,會計(jì)分錄怎么做
老師,請問付年度保障殘疾金的會計(jì)分錄怎么做
老師,支付殘保金分錄怎么做呢
支付殘保金,怎么做會計(jì)分錄
財(cái)務(wù)費(fèi)用900是利息費(fèi)用,下面的利息費(fèi)用要不要填900
老師,公司減資還是不是股東在電子監(jiān)管上面簽字就可以了?工商聯(lián)絡(luò)員還需要簽字嗎
一般納稅公司,購買了五百塊的服裝,對方讓我們承擔(dān)稅費(fèi),發(fā)票金額是五百,但是我們要付513元,這個(gè)分錄怎么寫,多出來的13塊掛哪個(gè)科目,摘要怎么寫
老師好,想問一下,公司應(yīng)付賬款客戶,退回我們多付款。這么處理行不:借:銀行存款 20000元 借:應(yīng)付賬款 :-20000元。
老師,現(xiàn)在做2024年股東分紅分錄,是借方本年利潤嗎 貸 銀行,我看只有本年利潤有余額呢 再就是利潤分配-提取盈余公積 提了10%
為什么代理會計(jì)說小規(guī)模物流公司季度所得稅稅率是3%?不是5%么,怎么算是3?
年報(bào)社保沒有買,填0填不上
我公司收到A公司一張商業(yè)承兌匯報(bào),沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系,后對公把票據(jù)上的款項(xiàng)打給對方,這屬于什么業(yè)務(wù)
更正了第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)自己交多稅了,下面怎么操作?會自動退稅嗎
公司長期投資的公司,投資50萬,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓給別人,這樣怎么處理?
為什么掛其他應(yīng)付款
之前沒有計(jì)提
你好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?繳納 借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=??, ?貸:銀行存款