你好,同學(xué),待老師計算下,請稍等!
1.資料題 2i16年1月1日,星海公司將其生產(chǎn)的一套設(shè)備銷售給 B 公司,設(shè)備生產(chǎn)成本為250000元,售價為360000元,增值稅銷項稅額為46800元。根據(jù)合同約定,設(shè)備全部價款(包括增值稅銷項稅額)于每年12月31日等額支付一次,分3次付清。星海公司按收款進(jìn)度為 B 公司開具增值稅專用發(fā)票并產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。設(shè)備的現(xiàn)銷價格為315000元,星海公司判斷該項分期收款銷售存在重大融資成分。 要求:作出星海公司采用分期收款方式銷售商品的下列會計處理: (1)計算確定實際利率(現(xiàn)值系數(shù)請自己查表)。 (2)計算融資收益。 (3)采用實際利率法編制融資收益分配表。融資收益分配表 分期應(yīng) 應(yīng)分配融 應(yīng)收本金 應(yīng)收本金 日 期 收款 資收益 減少額 余額 2i16.1 2i16.12.31 217.12.31 2i18.12.31 計 (4)編制發(fā)出商品并確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。 (5)編制各年年末收取合同款并分配融資
甲公司2019年1月1日銷售一臺大型設(shè)備給乙公司,分別在2019年末、2020年末和2021年末收取貨款1 000萬元,共計3 000萬元,假設(shè)在收取貨款時開出增值稅專用發(fā)票,收取增值稅稅額(增值稅稅率為13%);該設(shè)備的成本為2 000萬元。則2019年1月1日確認(rèn)的收入為長期應(yīng)收款的現(xiàn)值(現(xiàn)銷價),假設(shè)折現(xiàn)率為6%。(計算和編制會計分錄都以萬元為單位,保留兩位小數(shù))(可參照教材291頁例題12-8做題) 要求: (1)計算和編制2019年1月1日銷售時的會計分錄; (2) 計算和編制2019年12月3 1日至2021年各年收取價款和確認(rèn)利息收入的會計分錄。
甲公司2019年1月1日銷售一臺大型設(shè)備給乙公司,分別在2019年末、2020年末和2021年末收取貨款1 000萬元,共計3 000萬元,假設(shè)在收取貨款時開出增值稅專用發(fā)票,收取增值稅稅額(增值稅稅率為13%);該設(shè)備的成本為2 000萬元。則2019年1月1日確認(rèn)的收入為長期應(yīng)收款的現(xiàn)值(現(xiàn)銷價),假設(shè)折現(xiàn)率為 6%。(計算和編制會計分錄都以萬元為單位,保留兩位小數(shù))(參照教材291例12-8做) 要求: (1)計算和編制2019年1月1日銷售時 的計分錄; (2) 計算和編制2019年12月3 1日至2021 年各年收取價款和確認(rèn)利息收入的會計分錄。
一、 目的 練習(xí)分期收款銷售的核算。 二、 資料 2019 年 1 月 2 日 T 公司采用分期收款方式銷售大型設(shè)備, 合同價款為 1 500 萬元, 按照 約定分 5 年并于每年年末平均收取。 設(shè)備已經(jīng)發(fā)出, 發(fā)出商品時 T 公司已開出增值稅專用發(fā) 票, 購貨方已支付增值稅稅款 240 萬元。 現(xiàn)銷方式下, 該設(shè)備售價 1 200 萬元, 成本 900 萬元。 三、 要求 1 編制 T 公司發(fā)出商品的會計分錄。 2 編制 T 公司分期收款銷售未實現(xiàn)融資收益計算表 (采用實際利率法, 表格請參考主教 材表 12 - 3。 本題中, 年金 300 萬元、 期數(shù) 5 年、 現(xiàn)值 1 200 萬元的折現(xiàn)率為 7郾 93% ) 。 3 編制 T 公司 2019 年年末收款并攤銷未實現(xiàn)融資收益的會計分錄
(二)甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,增值稅采用一般計稅方法核算。甲公司于2020年1月1日采用分期收款銷售方式向A公司銷售1臺大型設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價款為10000000元、增值稅額1300000元,甲公司發(fā)出該調(diào)和時,其相關(guān)的增值稅納稅義務(wù)同時發(fā)生,合同約定除首付款支付增值稅款以外的其余貨款分5年于每年年末等額收取。設(shè)備成本為7000000元。假定該大型設(shè)備不采用分期收款方式時的不含稅銷售價格為8000000元。經(jīng)測算該項合同的實際利率為7.93%。要求:(1)編制甲公司各年分期收款及攤銷未實現(xiàn)融資收益的計算表;(2)編制甲公司全期銷售及收款業(yè)務(wù)會計分錄。
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
同學(xué),你好! 1.T公司發(fā)出商品會計分錄: 借 應(yīng)收賬款 1500 ? ? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入? ?1260 ? ? ? ? ? 應(yīng)交增值稅銷項稅額? 240 借 主營業(yè)務(wù)成本 900 ? ? ?貸 庫存商品 900
?本題中, 年金 300 萬元、 期數(shù) 5 年、 現(xiàn)值 1 200 萬元的折現(xiàn)率為 7郾 93% ) 。? ---------------------------------------------------- 你好,同學(xué),本題中您給出的年金現(xiàn)值系數(shù)為寫清楚哦,顯示亂碼哦