第一個(gè)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46800除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2400元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)員工出差報(bào)銷,支付火車票金額2000元,取得標(biāo)明個(gè)人信息的鐵路運(yùn)輸憑證。(3)對(duì)外出租自己的一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個(gè)月,2019年10月份一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額為24860元,該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);另將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器
怎么寫會(huì)計(jì)分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺(tái)C型號(hào)設(shè)備因質(zhì)量問(wèn)題被退回,價(jià)款100000元、增值稅款13000元,對(duì)方企業(yè)已開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已退?!?14)5月14日,為了支援西藏建設(shè),將一臺(tái)不含稅市場(chǎng)價(jià)為250,000元的大型設(shè)備無(wú)償捐贈(zèng)給了西藏某企業(yè),并開具了增值稅專用發(fā)票。該設(shè)備成本為200000萬(wàn)元?!?15)5月17日,機(jī)修車間對(duì)外提供修理服務(wù),收取修理費(fèi)46800元,開具了普通發(fā)票?!?16)5月17日,對(duì)外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個(gè)月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元?!?17)5月18日,銷售給金源機(jī)電經(jīng)營(yíng)部E型號(hào)設(shè)備5臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款32000元,并承諾如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對(duì)方支付的款項(xiàng)(價(jià)稅合計(jì))171760元。(18)5月19日,進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)床一臺(tái),到岸價(jià)200000元,已納進(jìn)口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。將機(jī)床從海關(guān)運(yùn)回,支付不含稅運(yùn)費(fèi)4000元,取得貨運(yùn)企業(yè)增值稅專發(fā)票
老師,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?.(1)5月17日,機(jī)修車間對(duì)外提供修理服務(wù),收取修理費(fèi)46800元,開具了普通發(fā)票。.(2)5月17日,對(duì)外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個(gè)月,一次性收取全部不含稅租金收入27000。
寫出下列業(yè)務(wù)的分錄:115、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年至2021年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2020年6月1日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備并交付行政管理部門使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬(wàn)元,增值稅稅額為12.35萬(wàn)元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為12年,預(yù)計(jì)凈殘值為7萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。(2)2021年1月至6月,企業(yè)將該設(shè)備經(jīng)營(yíng)出租,每月取得不含稅租金收入1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.13萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款收訖,租賃期結(jié)束仍交行政管理部門使用。(3)2021年8月,企業(yè)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行日常維修,發(fā)生不含稅維修費(fèi)用0.8萬(wàn)元。寫出下列分錄:(1)寫出購(gòu)進(jìn)設(shè)備相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)寫出每個(gè)月計(jì)提折舊的分錄;(3)寫出2021年1月至6月每個(gè)月收到租金的分錄;(4)寫出日常維修的分錄。
13.支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費(fèi)10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,稅額300元。14、2月18日,以一臺(tái)設(shè)備對(duì)建材機(jī)械廠進(jìn)行聯(lián)營(yíng)投資,該設(shè)備的賬面價(jià)值為200000元,雙方作價(jià)為250000元。15、2月20日,支付自來(lái)水公司通過(guò)銀行托收水費(fèi)21200元,取得自來(lái)水公司開具的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款20000元,稅額1200元。16、2月21日,簽訂C設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃合同,合同約定C設(shè)備租賃期為一年,租賃費(fèi)為226000元,租賃費(fèi)分三次收取,即于合同簽訂當(dāng)月預(yù)收10%,A設(shè)備交付并安裝調(diào)試完成當(dāng)月收取40%,余款于A設(shè)備交付日第六個(gè)月收取。當(dāng)月開具收據(jù)收取A設(shè)備租賃預(yù)收款22600元。17、2月21日,進(jìn)口融資租賃用A設(shè)備一臺(tái),進(jìn)口價(jià)1500000元,報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)海關(guān)征收關(guān)稅200000元,增值稅221000元,價(jià)款、稅款均已支付。做分錄做分錄做分錄老師
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借銀行存款27000, 貸預(yù)收帳款、27000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 按月確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。