你好,對的是的,是這么做的。
般納稅人,2018年6月 (1)5日,支付廣告服務(wù)費,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額8萬元,增值稅稅額0.48萬元 (2)10日,購進(jìn)一臺檢測設(shè)備, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為18萬元,增值稅稅額為2.88萬元。支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上0.3萬元,增值稅稅額0.03萬元。 (3) 20日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,價稅合計106萬元。 (4) 25日,銷售2009年1月1日前購進(jìn)的一臺固定資產(chǎn),售價1.03萬元。 已知:本題涉及的部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,征收率為3%。 要求:計算該公司6月應(yīng)繳增值稅稅額。
55、某公司專門從事認(rèn)證服務(wù),被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 10月16日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票,價稅合計為106萬元; 10月20日,接受本市其他單位設(shè)計服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額5萬元,稅額0. 3萬元;已知增值稅稅率為6%。則該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額為多少萬元?
請問一下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還區(qū)分開什么內(nèi)容繳納文化事業(yè)建設(shè)費嘛?文化事業(yè)建設(shè)費是季度開多少可以不交稅,多少就要交稅? 10-11月開了11萬發(fā)票出去了,那么這個需要交多少文化事業(yè)建設(shè)費 按照多少稅率交稅吖
3.某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)16日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,價稅合計為106萬元;(2)18日,購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元,增值稅為3.4萬元,支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.5萬元,增值稅為0.055萬元;已知:增值稅稅率為6%,征收率為3%。要求:要求計算該商店5月份應(yīng)繳納的增值稅額。
計算文化事業(yè)建設(shè)費: 一般納稅人,開具發(fā)票金額100萬,稅額6萬,合計106萬。 部分業(yè)務(wù)分包給A,取得普票10萬 那文化建設(shè)費=(106-10)*3%?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費記到銷售費用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎,直接走財務(wù)費用
代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(沒有實際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調(diào)增,會計分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實際業(yè)務(wù)這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補了所得稅。那6月份季報還會產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個傭金手續(xù)費調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
那就是說不管是不是一般納稅人,不管取得的相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票是不是專票普票,都是開具含稅額-取得發(fā)票的金額然后按3%和相關(guān)稅收優(yōu)惠政策計算就行?
是的,都是加稅合計的。