借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。
天霸有限公司為一般納稅人,二零一九年六月十四日向天陽(yáng)公司售出二十噸假材料,開出56500元的普通發(fā)票,收到支票。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額,并做出該業(yè)務(wù)天霸公司的會(huì)計(jì)處理,寫出計(jì)算過(guò)程結(jié)果
天霸有限公司為一般納稅人,2019年6月14日,向天陽(yáng)公司售出20噸甲材料,開出56500元的普通發(fā)票,收到支票,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額,并作出該業(yè)務(wù)天霸公司的會(huì)計(jì)處理,寫出計(jì)算過(guò)程結(jié)果
2月12號(hào)銷售甲產(chǎn)品給當(dāng)?shù)匕^氯堿化工責(zé)任有限公司800件,每件3200元,開具增值稅專用發(fā)票,貨款2560000元,稅款332800元,貨已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。7.2月15號(hào)向小規(guī)模納稅人陽(yáng)陽(yáng)公司銷售乙產(chǎn)品110件,每件含稅價(jià)795.6元,開出87516元的普通發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。
某公司為小規(guī)模納稅人,增值稅征收率為5%,原材料按實(shí)際成本核算。購(gòu)入原材料一批,貨款200萬(wàn)元,增值稅12萬(wàn)元,用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票中注明的貨款(含稅)為315萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行。用銀行存款交納增值稅。請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄
銷售給長(zhǎng)春光華有限責(zé)任公司a產(chǎn)品20噸,每噸售價(jià)6000元,開出增值稅專用發(fā)票,內(nèi)列貨款120000元,增值稅15600元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到款項(xiàng)存入銀行會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?