他和其他的月末是一樣的,只不過(guò)是你多了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),如果有盈利的,計(jì)提盈余公積分紅 主要下往來(lái)科目的余額不要太大
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)兩年了一直沒(méi)有正規(guī)賬務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)始建賬,以前數(shù)據(jù)不管了,有些期初數(shù)據(jù),但是不全,也無(wú)法試算平衡,那我想弄平的話要把數(shù)據(jù)填在哪里合適呢?
您好老師,快年末了,這個(gè)期間要注意哪些賬務(wù)數(shù)據(jù)呢,如何在年度結(jié)賬時(shí),提前做好哪些準(zhǔn)備呢?
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。?! 謝謝?。?!
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。。?謝謝?。。?/p>
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。?! 謝謝!??!
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)