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老師,認(rèn)證時,借方為啥是,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

老師,認(rèn)證時,借方為啥是,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-12-13 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 20:45

您好,認(rèn)證了就說明我們是正常抵扣了啊

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快賬用戶5036 追問 2022-12-13 20:51

相當(dāng)于借方就是,,我們已經(jīng)繳納的稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 20:55

不是,是我們可以抵扣的稅款

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您好,認(rèn)證了就說明我們是正常抵扣了啊
2022-12-13
那是一般納稅人用的
2021-07-16
做待認(rèn)證 認(rèn)證之后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
2022-05-02
對的是的,沒有問題的。
2022-10-20
待認(rèn)證的話,本來是在借方,這個,是平掉的呀。 而進(jìn)項稅在借方,表示進(jìn)項稅增加,可以抵扣了,本期交的增值稅,要減少哦
2020-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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