您好 無形資產(chǎn)直接錄入憑證就好了 不應(yīng)該錄入在固定資產(chǎn)模塊
老師好,我有一個(gè)軟件入了固定資產(chǎn),在提折舊?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說金額小就不入固定資產(chǎn)了,也不入無形資產(chǎn),讓直接轉(zhuǎn)費(fèi)用,還有一年折舊提完。問一下要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問無形資產(chǎn)怎么錄入呢?不是應(yīng)該錄入在固定資產(chǎn)模塊吧!因?yàn)檎叟f方式不一樣啊
老師,,,請(qǐng)問房地一體,為什么不能把因修建學(xué)校購買的土地價(jià)款記到成本中,以后準(zhǔn)入固定資產(chǎn)了按固定資產(chǎn)折舊,需要分開,把土地使用權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)中呢?
老師,我司很早之前買了一塊地,在這個(gè)地上自建廠房,我想問下地的價(jià)值不用轉(zhuǎn)到廠房上折舊吧?建賬是把地和廠房分開錄入期初嗎?地計(jì)入無形資產(chǎn),廠房計(jì)入固定資產(chǎn)?
中途建賬,原先有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的,那中途建賬,固定資產(chǎn)模塊凱通后,要怎么建卡片啊,怎么錄入一些相關(guān)數(shù)據(jù)啊 不能跟剛購入一樣吧
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個(gè)都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
就是這個(gè)界面,本期金額其實(shí)是累計(jì)數(shù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
那生成攤銷會(huì)忘記呢
我們購買軟件買斷3300算不算無形資產(chǎn)呢
那這個(gè)要跟固定資產(chǎn)一樣 按月攤銷的 靠自己的做賬思路 每個(gè)月計(jì)提折舊的時(shí)候 馬上做攤銷 就可以
我想有固定資產(chǎn)模塊,錄進(jìn)去不能當(dāng)月攤銷
無形資產(chǎn)不錄入固定資產(chǎn)模塊的??
3300軟件,算無形資產(chǎn)嗎?怎么錄入呢
3300軟件 單位價(jià)值不高 計(jì)入辦公費(fèi)也可以的