你好 這個(gè)是要算你實(shí)際繳納的增值稅除以你的收入的 不需要分開(kāi)的
一般納稅為建筑工程公司,提供建筑工程項(xiàng)目時(shí),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,請(qǐng)問(wèn)3%和5%的稅率在計(jì)算增值稅時(shí)怎么區(qū)分
老師,建筑施工企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。本月一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)無(wú)須繳稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要交增值稅。請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
建筑公司,一般納稅人,開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票,稅率為3%,9%增值稅分別怎么計(jì)算? 如果是異地工程又是怎么計(jì)算?
老師,建筑行業(yè)一般納稅人,分別有13%,9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的項(xiàng)目,增值稅稅負(fù)率要怎么計(jì)算,需要分開(kāi)核算嗎?
老師,我是一般納稅人 有一般計(jì)稅項(xiàng)目 有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 請(qǐng)問(wèn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?