您好,借 銀行存款? 貸 實(shí)收資本
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
公司成立時(shí),一股東現(xiàn)金注資20w,現(xiàn)在股東退股撤資,其他股東商議退股金20w,他的股權(quán),其他股東平分,怎么記賬做分錄
從另銀行賬轉(zhuǎn)到另一個(gè)銀行賬發(fā)工資怎么寫分錄,收其他公司的借款怎么寫分錄,收到股東借款
老師,我們新買了一個(gè)公司,買之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上,我們又轉(zhuǎn)給股東私人。怎么寫分錄???收錢是貸其他應(yīng)付款?轉(zhuǎn)出去是寫借其他應(yīng)付
老師,您好。公司賬戶被凍結(jié)了,但項(xiàng)目還在正常進(jìn)行,成立了一個(gè)新公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金周轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬?。?新公司收到一筆10萬(wàn)的股本金,兩個(gè)公司要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請(qǐng)問(wèn)做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級(jí)必刷500題,書收到了,但電腦上沒(méi)找到,想用電腦刷題
老師對(duì)公賬戶捐贈(zèng)出去,沒(méi)收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問(wèn)下我們公司有批貨要退回來(lái)。運(yùn)費(fèi)先由我們墊付(我們運(yùn)費(fèi)又是經(jīng)過(guò)第三方平臺(tái)支付的)。到時(shí)那邊根據(jù)平臺(tái)開票金額再退回來(lái)給我們。這個(gè)分錄怎么寫,退回來(lái)的運(yùn)費(fèi)肯定不能沖客戶的往來(lái),那這樣子我們就會(huì)一直掛起一筆這個(gè)運(yùn)費(fèi)未開票給他們
老師,校車運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的工資福利費(fèi)包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票,業(yè)務(wù)員來(lái)報(bào)銷,一次二十多張,那個(gè)金額都幾十塊錢。這種過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以要求開一張總金額出來(lái)嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計(jì)提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計(jì)提嗎?計(jì)提如何做憑證
我把這個(gè)分錄做了 借管理費(fèi)用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)60 這個(gè)分錄負(fù)債一增一減沒(méi)影響平衡等式把
老師你好,請(qǐng)問(wèn)非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
周轉(zhuǎn)資金,后期要還的呢? 分錄和摘要,分別怎么寫。
那你就貸方作為其他應(yīng)付款吧
摘要呢?寫 收到周轉(zhuǎn)資金 ?還是什么
收到周轉(zhuǎn)資金就可以