你好,學(xué)員, 借管理費(fèi)用福利費(fèi)100000×13% 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
(14)27日,甲公司進(jìn)口原材料--批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為60000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為150000元,增值稅稅率為13%,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。貨款以銀行存款支付。(15)29日,甲公司在存貨盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品盤虧12000元,B產(chǎn)品盤虧8000元,經(jīng)調(diào)查系因管理不善而被盜。經(jīng)過計(jì)算,其所耗用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為1560元。該原材料系以前期間購人,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已在購入當(dāng)期申報(bào)抵扣。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書本年7月均符合抵扣規(guī)定,甲公司沒有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司A產(chǎn)品、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。要求:(1)計(jì)算甲公司本年7月的應(yīng)納增值稅。(2)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月將本年2月購的不含增值稅價(jià)格為200000元的布料(原材料)用于車間生產(chǎn)工人職工福利。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年2月符合抵扣規(guī)定。 要求 對(duì)甲公司本年2月3月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
1.甲公司為增值稅一般納稅人.本年3月1日購入一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000萬元、增值稅額90萬元.以上款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,假設(shè)不考慮契稅。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺(tái)設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款200萬元增值稅額26萬元,原材料價(jià)款100萬元、增值稅額13萬元。投資后乙公司占有甲公司實(shí)收資本260萬元。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一服納稅人,本年8月經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的入原材料用子職工福利,甲公司僅以賬面金額100000元(不含稅價(jià)格)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)付職工薪酬”科目。另有虛假購入B材料的業(yè)務(wù),取得對(duì)方虛開的增值稅專用發(fā)票,但相應(yīng)的3900元進(jìn)項(xiàng)稅額已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求甲公司在本月調(diào)賬并于本月31日前補(bǔ)繳稅款入庫,假設(shè)不考慮稅收滯納全和罰款。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000臺(tái)電視機(jī)《款項(xiàng)未收》,并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)日720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用于車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)于本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)零部件、原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額1000000元,增值稅額130000元,款項(xiàng)已付。要求:(1)計(jì)算甲公司12月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2〉計(jì)算甲公司12月的銷項(xiàng)稅額。(3》計(jì)算甲公司12應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額。(4》針對(duì)上述業(yè)務(wù)(1〉一(4》進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?