你好,對方去給我們開發(fā)票,是開具勞務(wù)費發(fā)票 我這邊是不會給個人開專票的
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費,對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師 我問下教育培訓(xùn)行業(yè)昨時請的老師這種支付他培訓(xùn)費10000元,要讓對方去給我們開發(fā)票是不是開勞務(wù)發(fā)票 ,個人能開專票嗎
請問老師,我們組織培訓(xùn)業(yè)務(wù),聘請外部專家做培訓(xùn)講師,是否需要讓對方去稅局代開發(fā)票給我司才合規(guī)?
老師,您好,請問經(jīng)營范圍:業(yè)務(wù)培訓(xùn),,發(fā)票內(nèi)容可以開“非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費"嗎?? 我們是給企業(yè)或老板做培訓(xùn)的。
老師:您好!我們公司是新成立的職業(yè)培訓(xùn)公司,主要業(yè)務(wù)是建筑八大員的培訓(xùn),請教一下老師,我們開具發(fā)票給培訓(xùn)人員的時候,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這欄是不是開非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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那請的這種臨時老師上課,給他開了10000的培訓(xùn)費,我需要代扣代繳什么稅嗎
你好,支付的一方,需要代扣代繳個人所得稅?
支付給他10000元的要扣多少個人所得稅呀,還有這個他都去稅務(wù)局代開發(fā)票了,為啥不代開時稅務(wù)局就直接收他這個個人所得稅而非要單位代扣代繳呢
你好,代扣代繳個人所得稅 =不含稅收入*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的征收率 這個就是稅務(wù)在這方面的管理?
我給他付10000這個是含稅還是不含稅的呀,如果是含稅的要怎么換算成不含稅的
你好,給他付10000,是含稅的。 換算成不含稅的金額=含稅金額/(1%2B增值稅稅率)
像他們這種我要按哪個征收率來查呀
你好,要按哪個征收率,需要問你當(dāng)?shù)囟惥?
這個勞務(wù)報酬我記得不是有現(xiàn)成的嗎
你好,這種情況下,不是按勞務(wù)報酬20%的稅率的?