我一起睡的征收率是3%。就1000元乘3%。
簡易計稅的算法是怎么算的呢,假如我開具1000元的增值稅發(fā)票,我要交多少稅呀,培訓行業(yè)的,要抵掉我支出去的人工成本費用嗎
假設(shè)金額,主要求計算方式,不要較真稅金哈:收入27萬多,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅合計交了2000元,然后代開回來的進票10萬元,付出去1000元稅金我們承擔。問我司開這個27萬出去承擔的稅率成本是多少。這種情況是(2000+1000)/27萬,就是我承擔的稅率嗎?還是(2000+1000)/(27萬+10萬)
老師,有限公司的企業(yè)法人股東將其部分股權(quán)轉(zhuǎn)給個人,得交多少稅呀?是按收入計算,出去年度成本費用后,進行年度匯算清繳時交納企業(yè)所得稅?要交增值稅么?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
沒看懂你打的那個,意思我直接要交30元的稅款?
對的,對的,直接用收入乘以征收率。
有的老師回復這個我沒看明白,您看下怎么回事呢(您好,您的業(yè)務(wù),按一般納稅人6%,現(xiàn)在有優(yōu)惠,可以3%,您優(yōu)惠后繳納的金額1000*3%/1.03)
這個先計算不含稅的金額,然后乘以征收率的。不要區(qū)分于您給的金額是含稅金額還是不含稅金額
這個先計算不含稅的金額,然后乘以征收率的。主要區(qū)分于您給的金額是含稅金額還是不含稅金額