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某企業(yè)2018年度向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)應(yīng)納稅所得額(會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額)140萬(wàn)元(已扣除所有費(fèi)用及損失),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,企業(yè)申報(bào)的應(yīng)稅所得額中包括了購(gòu)買國(guó)庫(kù)券的利息收入20萬(wàn)元,“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支地違法經(jīng)營(yíng)的罰款支出和稅收滯納金共20萬(wàn)元、各種非廣告性質(zhì)的贊助支出25萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算2016年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅,稅率按25%計(jì)算。
14.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,在計(jì)算個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額時(shí),可以從其收入總額中減除的是( )。 A.稅收滯納金 B.非廣告性贊助支出 C.用于個(gè)人和家庭的支出 D.允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 【答案】D 麻煩老師解答,以前年度虧損是利潤(rùn),而這里扣除所得額,跟利潤(rùn)不是一回事,為什么可以扣除
11. 依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得以每一納稅年度的收入總額減除(?。┒惤?、其他支出以及以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 A. 成本、費(fèi)用、損失和多種非廣告性贊助支出 B. 成本、費(fèi)用、損失和罰款 C. 成本、費(fèi)用和損失 D. 成本、費(fèi)用
甲公司為居民企業(yè)。2014年有關(guān)收支情況如下:(1)產(chǎn)品銷售收入2500萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元。(2)發(fā)生合理的工資薪金150萬(wàn)元,職工供暖費(fèi)補(bǔ)貼23萬(wàn)元、防署降溫費(fèi)20萬(wàn)元。(3)發(fā)生廣告費(fèi)300萬(wàn)元,稅收滯納金6萬(wàn)元、環(huán)保部門(mén)罰款5萬(wàn)元、非廣告性贊助16萬(wàn)元,直接向某希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。(4)繳納增值稅125萬(wàn)元、消費(fèi)稅75萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬(wàn)元和教育費(fèi)附加6萬(wàn)元。已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),職工福利費(fèi)支出不超過(guò)工資薪金總額的14%:廣告費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收人的15%。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。1.甲公司在計(jì)算2014年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí).準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)是()。A.375萬(wàn)元B.385.5萬(wàn)元C.300萬(wàn)元D.10.5萬(wàn)元2.甲公司下列支出中。在計(jì)算2014年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),不得扣除的是()。A.環(huán)保部門(mén)罰款5萬(wàn)元B.稅收滯納金6萬(wàn)元C.直接向某希望小學(xué)捐蹭I0萬(wàn)元D.非廣告性贊助16萬(wàn)元3.甲公司在計(jì)算2014年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)是()
單選15.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于不得扣除項(xiàng)目與虧損彌補(bǔ)的()A.稅收罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失B.非公益性的捐贈(zèng)C.非廣告性質(zhì)的贊助支出D.稅收的滯納金
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎