你好,不需要給你們錢了,你需要出一個委托書,委托對方付工資的證明,然后他支付的證明需要給你們一份。
老師,請問下我們掛靠的一家單位就是勞務的話一定要走代發(fā)系統(tǒng)出來給工人自己卡上 不像其他單位可以直接付給勞務班組 但是這勞務班組提供的工人每次都不一樣 而且我們也不是每月都發(fā) 都沒有申報過個稅 這咋處理啊
老師,我們是一家勞務派遣公司,為用工單位代發(fā)工資。疫情期間,用工單位自己發(fā)了工資,個稅是我們申報。問一下老師,這筆賬如何處理?用工單位需要向以前一樣把錢打過來嗎?如果打過來,如何賬務處理?
你好老師,我們現(xiàn)在是勞務派遣公司,老板讓我們再注冊一個公司,做什么經(jīng)濟代理服務,把現(xiàn)在公司的派遣人員都轉到新公司,等到合作單位把員工社保工資都打到現(xiàn)在的派遣公司,再把這筆錢轉到新公司給員工交社保發(fā)工資。這樣合理嗎?那新公司每個月收到一大筆錢,怎么做賬?
老師,打擾了!請教個問題,我們是建筑施工單位,關于掛靠的勞務工程的話,我們3個點勞務發(fā)票開給對方,對方把勞務款打我們賬戶,那么我們是不是有兩種方式發(fā)工資,一是直接公司賬戶給民工發(fā)工資,二是我們去找家勞務公司開發(fā)票過來,把這筆勞務款打給勞務公司,讓勞務公司代發(fā)工資,這兩種操作可以嗎?如果可以的話方法一工資發(fā)給民工不需要發(fā)票嗎?
老師如果一個人在2處以上發(fā)工資,這個稅咋報合適,5000那個門檻只能在一處扣除嗎,比如A單位高校勞務派遣,B單位實際是自己親戚公司想做高工資,B公司這個公司工資如何申報避免讓A單位知道,咋報即合理又避免不必要的麻煩
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
我們?yōu)槠渲Ц兜膫€稅如何處理?個稅系統(tǒng)為其申報了個稅,那么這部分工資應該計提,計提后賬務與實際不對應?
這個個稅是單位承擔還是個人?如果是個人的話,在工資里面包含著借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅,借應交稅費個稅,貸銀行存款。
單位代扣個人承擔,可錢也應該他們打過來。我們已為其支付了。
借應交稅費,個稅貸、銀行存款打進來做相反的分錄。
老師,如果還像以往他的打錢給我們,如何帳務處理?
借銀行存款貸應交稅費個稅。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快。
老師,昨天的問題,應付職工薪酬多了一筆未發(fā)放的工資?如何賬務處理?
以后還需要支付的嗎 多計提了需要紅沖 當時的分錄怎么做的
老師,對方已發(fā)放。關健不知如何賬務處理?這筆應付職工薪酬如何解決?
借應付職工薪酬工資,貸應收賬款,做這個里面你確認收入, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
這個是,已開票,確認收入,不用對方再打款,直接減應收賬款。但現(xiàn)在,我們未給對方開票,也沒有確認收入?
那以后你們需要給對方開發(fā)票嗎?如果以后開的話,你就先掛著應收賬款。
借應付職工薪酬工資,貸應收賬款。
老師,我明白你的意思。我想知道,1、如果這筆交易業(yè)務,不開票,如何處理?2、對方先墊付給員工開資,他們賬務又是如何處理的?
這筆交易如果不開發(fā)票,以后也不開的話,你做無票收入,實際因為你們有業(yè)務,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
借應付職工薪酬工資,貸應收賬款做了這一步,這個是墊付的工資。
附件,我們出一個委托書,委托對方付工資的證明,然后對方支付的證明給我們一份。
是的,是這么做的,是這么理解的。