你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人; 好判斷? ?
老師280的稅控盤服務費在哪里填報抵扣?
請問老師 稅控盤服務費280元為什么填在增值稅報表里顯示申報失???
稅控盤服務費280申報要填寫哪些報表?
稅控盤服務費280填在增值稅報表哪里
老師,請問稅控盤280填增值稅申報表哪里
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調整
請問老師一般對賬單根據科目余額表取數還是明細賬取數呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105080資產折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產負債表和損益表只填當月的數據還是要填前面所有的數據
一般納稅人
你好;? ??1.增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減.同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表.當期備案的需要填寫本期發(fā)生額.本期實際抵減稅額填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和.未抵減部分填入期末余額結轉下期繼續(xù)抵減.?
那我還有期末留抵我填上去直接變負數了。是不是先不填等要交增值稅的時候再填上去。
?你好1;? ?是的; 你可以本期實際抵減金額不寫; 留抵 以后抵減即可? ? ? ?
那我減免稅申報表和表四還要填嘛。
你好; 需要寫; 只是本期實際抵減金額不寫哈? ?