您好,這個是可以的哦哈,可以

本公司是中間商買賣材料的,賣給對方100萬貨款,開了發(fā)票的?,F(xiàn)在對方將錢打去公司賬戶。我公司要去廠家進貨在銷售給買方。但是對方廠家是沒有公戶的。一直都是微信支付給對方的。我們要把公戶的錢先轉出來再去買材料。這樣怎么操作。這樣是不是又要繳稅啊。。。利潤本來就幾個點。這可咋弄
老師!您好!我想問下就是我們公司銷售一臺車銷售價格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車,打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票,直接開發(fā)票給客戶的。客戶給我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶,我們又從對公賬戶轉91000給成都公司。我們沒得進項和銷售票,中間有個9000的差額,我這個怎么做賬啊
從一家公司走賬,進貨價9萬賣價10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎
從一家公司走賬,進貨價9萬賣價10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎
用別人公司簽的合同,正常合同采購價12萬;目前因為之前有返利3萬,所以實際合同付款9萬就可以提貨,但是這3萬返利不是這家公司應得的,需要把這個錢給到我們這邊,那么這個錢讓他拿出來直接給個人或者簽給另一家公司(3萬)。這個稅點該怎么算呢? (比如本來貨款是12萬,現(xiàn)在有返利的錢3萬,直接抵扣后,貨款就成9萬了。(等于付了9萬就買了12萬的東西)。但是這個返利的3萬是屬于A公司獲得的返利,現(xiàn)在B公司正好有合同采購貨物,直接讓B公司用了這個返利3萬。然后B公司再返還給A公司這個錢(3萬)因為返利的錢有期限限制,讓B公司下單時先抵扣了,以免返利過期,以免過期用不掉了)
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因為發(fā)貨延時,造成平臺從資金賬戶金額扣除相應金額賠付給買家,這個怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權投資的減值準備是入“其他綜合收益-信用減值準備”,而不是“其他債權投資-信用減值準備”?我好像把這兩個記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進項轉出都檢查了,沒問題
老師,新鮮活肉,這個是我們當?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開票寫新鮮活肉這個要交稅嗎?因為像五花肉這些是免稅的
國內公司采購,走內銷,香港公司名義出口,賣給韓國公司,韓國公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對公戶,香港公司需要做賬嗎
老師,發(fā)票10萬,13%稅率,光增值稅不就1萬多了么,是哪個地方有問題我沒琢磨清,增值稅不就是10萬/1.13×0.13? 是一萬1千多
您好,你沒有進項稅的嗎
就是從他們那代開一下,有沒有進項不考慮吧
有進項的話,增值稅就不會這么多了,你好,他們也不管?