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從一家公司走賬,進貨價9萬賣價10萬。我沒有一般納稅人公司,讓這個公司直接給客戶簽合同開發(fā)票。 現(xiàn)在扣我利潤(利潤是10000塊錢)的13%。也就是扣我1300。給我8700這樣對嗎

2022-12-13 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 21:56

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶7256 追問 2022-12-13 23:13

老師,發(fā)票10萬,13%稅率,光增值稅不就1萬多了么,是哪個地方有問題我沒琢磨清,增值稅不就是10萬/1.13×0.13? 是一萬1千多

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快賬用戶7256 追問 2022-12-13 23:19

就是從一個公司走了賬,應(yīng)該是同行的,自己開不了專票,就讓人家代開了一張 現(xiàn)在對方給他結(jié)算呢,就算出這樣一個數(shù) 8700

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齊紅老師 解答 2022-12-13 23:36

9萬專票13 含稅金額 他繳納增值稅 1萬/1.13*13% 有抵扣的啊

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快賬用戶7256 追問 2022-12-14 10:01

什么意思,開了10萬的發(fā)票 ,最終結(jié)算應(yīng)該是多少,就開一張發(fā)票走個賬,

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:03

那一個什么意思 對方銷項減進項,按著這個來交稅,這個理解吧,如果十萬九萬都是含稅的話,那他繳納的增值稅不就是10萬除以1.13乘以13%減去9萬除以1.13乘以13%。

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:04

我的話我是這么算的,增值稅是按照我上面給你發(fā)的那個附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%,印花稅看具體的業(yè)務(wù)沒有的就不用繳納了,所得稅根據(jù)利潤綜合起來 1萬/1.13*16%左右的 這個是利潤100萬以內(nèi)的。

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快賬用戶7256 追問 2022-12-14 19:31

就假如咱們是同行,我是小規(guī)模,你是一般納稅人,客戶需要專票,我就從你公司走賬,進貨價9萬賣價10萬。給客戶開了10萬專票(13%稅率) 最后你給我結(jié)算的話給我多錢?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 19:32

那你給我提供成本的發(fā)票是多少?專票還是普票?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 19:33

百分之三九萬的專票的話 10萬/1.13*13%-9/1.03*3%=增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅10*萬分之三/2 所得稅10/1.13-9/1.03-增值稅附加稅)*2.5%

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