你好,學員,消費稅金額等于220000×10%
《稅務(wù)會計》 1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2021年6月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: ?。?)銷售1輛定制小汽車取得含增值稅價款226000元,另收取手續(xù)費33900元。 ?。?)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。 已知:小汽車增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算本月應(yīng)繳納的消費稅。
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2022年5月銷售20輛A款小汽車,出廠價每輛120000元(不含稅)。用10輛B款小汽車抵償欠甲公司貨款1000000元,B款小汽車的平均售價為每輛80000元(不含稅),最高售價為每輛88000元(不含稅),每輛成本為70000元。小汽車消費稅稅率為9%。 請作出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2022年7月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)生產(chǎn)甲型號小汽車500輛,每輛出廠價為12.5萬元(不含增值稅)。其中490輛用于銷售、10輛用于企業(yè)管理部門。(2)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款23.2萬元,另收取手續(xù)費3.48萬元。(3)將生產(chǎn)的乙型號小汽車30輛,以每輛出廠價12萬元(不含增值稅)給自設(shè)非獨立核算的門市部;門市部又以每輛16.24萬元(含增值稅)全部銷售給消費者。(4)將20輛丙型號小汽車對外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,該企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛、平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格14萬元/輛。已知:小汽車增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計算銷售甲型號小汽車應(yīng)繳納的消費稅。(2)計算將甲型號小汽車用于管理部門應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅。(4)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費稅。(5)計算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的消費稅。
某汽車廠為增值稅一般納稅人主要生產(chǎn)和銷售a型小汽車,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):銷售a型小汽車1300輛,銷售價格為84000元/輛,不含增值稅,將2輛a型小汽車移送本廠管理部門使用,已知該類型小汽車的消費稅稅率為5%,要求計算該汽車廠當月消費稅應(yīng)納稅額。
作業(yè)6:消稅(業(yè)務(wù)題)2.業(yè)務(wù)題某汽車廠為增值稅一般納稅人,2022年10月,將3輛自產(chǎn)A牌小汽車發(fā)給年度優(yōu)秀員工作為獎勵;用20輛自產(chǎn)A牌小汽車對甲企業(yè)進行投資入股。已知小汽車消費稅稅率為5%,A牌小汽車當期平均售價不含增值稅200000元/輛、最高售價不含增值稅220000元/輛。請計算上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費稅稅額并回答下列問題。(1)單選題將自產(chǎn)小汽車發(fā)給員工小汽車應(yīng)納消費稅額為()。30000元33000元11000元0元
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?