可以做賬 但是抵扣不了所得稅
請(qǐng)問(wèn)租賃方去稅局代開(kāi)房租發(fā)票,開(kāi)票產(chǎn)生的稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)開(kāi)票費(fèi)我們公司可以直接入房租費(fèi)嗎?還是說(shuō)得走營(yíng)業(yè)外支出?或者是別的?
請(qǐng)問(wèn)出租方去稅局代開(kāi)房租發(fā)票,開(kāi)票產(chǎn)生的稅費(fèi)由我們承租方承擔(dān),這個(gè)開(kāi)票費(fèi)我們公司可以直接入房租費(fèi)嗎?還是說(shuō)得走營(yíng)業(yè)外支出?或者是別的?
#提問(wèn)#老師我們是承租方、出租方低價(jià)將房子出租給我們、然后由我們來(lái)幫他代開(kāi)發(fā)票、繳納相關(guān)的租賃稅費(fèi)、我們幫業(yè)主承擔(dān)的稅費(fèi)能入賬嗎
提問(wèn)#老師我們是承租方、出租方低價(jià)將房子出租給我們、由我們來(lái)幫他代開(kāi)發(fā)票、幫業(yè)主承擔(dān)相應(yīng)的租賃稅費(fèi)、我們幫業(yè)主承擔(dān)的房產(chǎn)稅所得稅等能否入賬?
#提問(wèn)#我們單位是承租方、出租方為個(gè)人將房子低價(jià)出租給我們、然后由我們來(lái)承擔(dān)出租方的所得稅、房產(chǎn)稅等、我們替出租方承擔(dān)的稅費(fèi)能入賬嗎?
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專(zhuān)票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫(xiě)的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷(xiāo)項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫(xiě)的呢?
分錄怎么做呢
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
做營(yíng)業(yè)外支出的話 是不是匯算時(shí)要做調(diào)增
是的,是這么做的,是這么理解的。