同學(xué)你好 可以直接免得 出口是免稅
前提:綜保區(qū)內(nèi)交易,委托代理進(jìn)口貨物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企業(yè)。 貨物到達(dá)后,B報(bào)關(guān)并進(jìn)入綜保區(qū),A按代理合同分批劃款給B,B按批次交貨給C,C在綜保區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工,并由C報(bào)關(guān)入境(目前不知道海關(guān)繳款書是如何開具)?,F(xiàn)在是A要求B出具0增值稅率的發(fā)票。 1.請問有沒有文件支撐呢,這個(gè)可行嘛 2.B需要給A對方開具發(fā)票嘛 3.若是B給A開具發(fā)票,A給C開具發(fā)票(A此時(shí)抵扣掉了嗎),C拿著銷項(xiàng)稅發(fā)票加海關(guān)繳款書抵扣嗎
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報(bào),收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎?
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過長,A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師您好 我司進(jìn)口貨物再賣給國內(nèi)A企業(yè),現(xiàn)拿到減免申請人是A企業(yè)的海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)通知書,關(guān)稅增值稅全免。現(xiàn)我司要開發(fā)票給A企業(yè),這個(gè)稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
我司是賣給國內(nèi)A企業(yè),不出口
同學(xué)你好 那你們這個(gè)是內(nèi)銷呀
對呀 然后怎處理
那你應(yīng)該交增值稅的哦
不是取得了免稅通知書嗎
同學(xué)你好 你內(nèi)銷也是免稅嗎
交了稅再退嗎
同學(xué)你好 不是呀 內(nèi)銷這個(gè)要交稅的 稅局說你內(nèi)銷免稅了嗎
那拿到的這個(gè)海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)書注明免增值稅免關(guān)稅呀
同學(xué)你好 不是你進(jìn)口免得?內(nèi)銷也免?那你就是免稅
沒明白您的意思
我的意思就是如果稅局核定的你免稅那你就可以享受免稅