你好;? ?? 1、發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本: 借:委托加工物資 ? ? ? ? 貸:原材料 ? ? ? ? ? ? ? 庫存商品等 材料成本差異(或借方) 2、支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等: 借:委托加工物資 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ?貸:銀行存款等 3如果是收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 ? ? ? ?貸:銀行存款等 5、收到加工完成驗(yàn)收入庫的物資和剩余物資,按實(shí)際成本: 借:原材料 ? ? ? ?庫存商品等 ? ? ? ? 貸:委托加工物資 ? ? ? ? ? ? ??
2×20年3月,甲公司委托乙公司加工一批材料為應(yīng)稅消費(fèi)品,實(shí)際成本20000元。甲公司支付給委托方加工費(fèi)5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額650元,消費(fèi)稅6250元,全部價款用支票付訖。甲公司收回該批物資后用于;連續(xù)生產(chǎn),該批材料己有乙公司加工完成,甲公司全部收回入庫。做分錄
2x19年3月,甲公司委托乙公司加工一批材料(非金銀首飾),該批材料為應(yīng)稅消費(fèi)品,其實(shí)際成本為20000元。甲公司支付給受托方的不含稅加工費(fèi)為5000元,應(yīng)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,應(yīng)支付的消費(fèi)稅為6250元,全部價款已使用支票付。甲公司收回該批委托加工物資后用于連續(xù)生產(chǎn)。該批材料已由乙公司加工完成,甲公司全部收回并已驗(yàn)收入車。
第二節(jié)流動負(fù)債[例]2x19年3月,甲公司委托乙公司加工一批材料(非金銀首飾),該批材料為應(yīng)稅消費(fèi)品,其實(shí)際成本為20000元。甲公司支付給受托方的不含稅加工費(fèi)為5000元,應(yīng)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,應(yīng)支付的消費(fèi)稅為6250元,全部價款已使用支票付訖。甲公司收回該批委托加工物資后用于連續(xù)生產(chǎn)。該批材料已由乙公司加工完成,甲公司全部收回并已驗(yàn)收入庫。
第二節(jié)流動負(fù)債[例]2x19年3月,甲公司委托乙公司加工一批材料(非金銀首飾),該批材料為應(yīng)稅消費(fèi)品,其實(shí)際成本為20000元。甲公司支付給受托方的不含稅加工費(fèi)為5000元,應(yīng)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,應(yīng)支付的消費(fèi)稅為6250元,全部價款已使用支票付訖。甲公司收回該批委托加工物資后用于連續(xù)生產(chǎn)。該批材料已由乙公司加工完成,甲公司全部收回并已驗(yàn)收入庫。
第二節(jié)流動負(fù)債[例]2x19年3月,甲公司委托乙公司加工一批材料(非金銀首飾),該批材料為應(yīng)稅消費(fèi)品,其實(shí)際成本為20000元。甲公司支付給受托方的不含稅加工費(fèi)為5000元,應(yīng)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,應(yīng)支付的消費(fèi)稅為6250元,全部價款已使用支票付訖。甲公司收回該批委托加工物資后用于連續(xù)生產(chǎn)。該批材料已由乙公司加工完成,甲公司全部收回并已驗(yàn)收入庫。具體分錄
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?