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A公司為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)分錄。 (1)銷售一批產(chǎn)品,不含稅售價(jià)為300 000元,適用的增值稅稅率為13%。同時(shí),該批產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為200 000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。 (2)將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60 000元,不含稅售價(jià)為80 000元。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為5%。

2021-12-15 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 23:55

你好請把題目完整的發(fā)一下

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:57

1借應(yīng)收賬款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:58

借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:59

借稅金及附加30000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅30000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 06:00

2.借應(yīng)付職工薪酬74400 貸庫存商品60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400 -應(yīng)交消費(fèi)稅4000

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2021-12-15
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款339000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)39000 借,稅金及附加30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅30000 借,主營業(yè)務(wù)成本200000 貸,庫存商品200000 2 借,管理費(fèi)用90400 貸,應(yīng)付職工薪酬90400 借,應(yīng)付職工薪酬90400 貸,主營業(yè)務(wù)收入80000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項(xiàng)10400 借,稅金及附加60000 貸,庫存商品60000 借,稅金及附加4000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅4000
2021-12-15
借應(yīng)收賬款339000貸主營業(yè)務(wù)收入300000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。39000
2021-12-16
借:在建工程480000%2B640000*0.23 貸:庫存商品480000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)640000*0.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅64000
2021-10-19
你好,稍等我寫好發(fā)給你
2022-12-12
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