借原材料113000+3000貸銀行存款116000
1、購入甲材料一批,價款為100000元,增值稅稅 率為13%,稅額為13000元,全部款項已用銀行存款 支付,材料已驗收入庫。 2、購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為 200000元,增值稅額為26000元,企業(yè)開出商業(yè)承 兌匯票一張,票面金額為226000元,材料尚在運輸 途中。 3、從佳能公司購入甲材料1000千克,每千克買價20 元,增值稅2600元,貨款由銀行存款支付,材料尚 未運到。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。(1)2021年6月1日,從A公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅稅額為13000元;同時,對方代墊運費1000元、增值稅稅額90元,已收到對方轉(zhuǎn)來的增值稅專用發(fā)票。(2)7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購入材料相關(guān)款項114090元。
甲企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是一般納稅人。9月1日采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。2.乙企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是增值稅小規(guī)模納稅人,9月2日,采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅普通發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅3000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。3.丙企業(yè)是一家商業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購一批商品用于銷售,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。商品暫沒有收到,開具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價為245000元。(2)上述商品驗收入庫。
甲公司為增值稅一般納稅人,5月1日從乙企業(yè)購入鋼材一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的鋼材價款為100000元,增值稅稅額為13000元,發(fā)票等結(jié)算單證已收到,貨款尚未通過銀行支付。另用現(xiàn)金支付運雜費3000元。材料已驗收入庫。編制甲公司5月1日購入材料時的分錄。
某一般納稅人企業(yè)購入原材料一批增值稅專用發(fā)票注明買價100萬元,增值稅13,000元,另一銀行存款支付運雜費2萬元,該批材料的入賬價值為。
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
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老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,請問定期定額征收的銷售電動車的個體戶,需要做賬嗎?
老師你好就是個人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶支付保險費,這個個人的付款單能不能直接沖保險發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄
老師當月收入過高,可以暫估其他應(yīng)支出的費用嗎?
請問老師,機票動車票我是怎么抵扣,在增值稅報表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
老師,投資損失是在利潤表中哪里體現(xiàn)呢
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