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Q

請問本月銷售500元,未開票,填增值稅申報表第十欄嗎?附加稅表都填0是吧?

2022-12-11 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-11 22:11

您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行

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快賬用戶7738 追問 2022-12-11 22:12

普票的,附加稅表都填0是吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:12

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶7738 追問 2022-12-11 22:14

那我這個收入500元,需要交印花稅嗎?不是有個購銷合同,但我們是傳媒行業(yè),沒有核定按季申報印花稅

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:16

同學(xué)您好,一般是按稅局核定的申報期的,有的按月也有的按季都有

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快賬用戶7738 追問 2022-12-11 22:17

我們這個行業(yè)稅局核定時,沒有按季申報印花稅這個稅種,還是說不管什么行業(yè),只要有銷售,都得報呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:36

是的沒錯, 是這樣的

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:36

只要有確定合同,建議納稅義務(wù)

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快賬用戶7738 追問 2022-12-11 22:37

非金融企業(yè),銷售收入也要交印花稅?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:37

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶7738 追問 2022-12-11 22:38

最新政策嗎?以前不是吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-11 22:39

有納稅義務(wù)可以按次申報,有納稅義務(wù)可以按次申報

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您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
2022-12-11
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)
2024-01-14
你好,減免明細表不用填寫的。
2023-05-19
你好 當月作廢的當月不申報
2021-01-10
是的,已開的是1%的話,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-02-10
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