你好,學(xué)員,這個(gè)要根據(jù)企業(yè)的情況的 看看收入是不是確認(rèn)少了 成本費(fèi)用之類的是不是確認(rèn)多了
老師你好 做賬時(shí)庫存商品入賬含稅了 我們企業(yè)是一般納稅人不應(yīng)該含稅入賬 導(dǎo)致成本增大,利潤(rùn)減少了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后想更正憑證我紅沖庫存商品的時(shí)候可不可以只沖我多入的金額 我的成本也只沖我多入的金額這樣子可以嗎
我們是一般納稅人銷售配件行業(yè),我們的專票開具的時(shí)候商家要加15個(gè)點(diǎn),商業(yè)也不給多開,進(jìn)價(jià)是多就開多,就導(dǎo)致了利潤(rùn)偏高,其他取得專票的費(fèi)用什么的也沒有,我們這種情況,怎么才能合理的控制利潤(rùn)和增值稅
老師,你好,第三季度帳面上有利潤(rùn),但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?
老師,不知道怎么回事,我12月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一銷項(xiàng)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時(shí)候剛來,前面會(huì)計(jì)半年沒做賬,我這一下子要報(bào)很多稅,軟件也沒有我就先報(bào)稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個(gè)差額。銷項(xiàng)稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師您好,給領(lǐng)導(dǎo)報(bào)預(yù)計(jì)數(shù)的時(shí)候少報(bào)了稅金,所以利潤(rùn)就少了,怎么能利潤(rùn)多一些呢?我們沒有庫存了,也開不了銷售發(fā)票了
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費(fèi),再給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候,會(huì)計(jì)計(jì)入到其他應(yīng)付款中了,申報(bào)增值稅時(shí)銷售額中含有這部分金額,但是會(huì)計(jì)賬的收入里沒有這部分金額,我按照?qǐng)D片劃線中的要求,業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額應(yīng)不應(yīng)該算這部分錢呢?
資產(chǎn)報(bào)廢或拍賣處置是否繳納印花稅
老師你好我想問下次月實(shí)際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個(gè)人所得稅8550。我寫的借貸不平到底哪里原因電腦
7月收到錢,發(fā)票沒開確認(rèn)收入,未報(bào)增值稅。借:銀行存款。貸:其他業(yè)務(wù)收入。 8月開具發(fā)票如何記賬
企業(yè)發(fā)生的科研經(jīng)費(fèi)、企業(yè)文化建沒費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)是否繳納印花稅?
綜合題里如果只寫了計(jì)算某某資產(chǎn)的減值,還要寫分析過程嗎
老師,預(yù)收的租金為什么不計(jì)入合同負(fù)債而是預(yù)收,不是說現(xiàn)在要用合同負(fù)債嗎,這怎么區(qū)分
老師,實(shí)務(wù)合并報(bào)表,如果題目中被投方實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn),沒有說提取盈余公積金額,也沒有說計(jì)提比例。抵銷分錄里公積金金額要不要變動(dòng)?
請(qǐng)教老師:我公司注冊(cè)資金是前幾年從股東借款轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在出于規(guī)范考慮想重新打到公司公戶上,這樣打款后可以直接換給股東嗎?備注:還款?
你好老師,我們公司購(gòu)買了1500萬畝地,想建設(shè)廠房,主要繳納什么稅,謝謝
老師我們把庫存清了,銷售正常確認(rèn)的,只是我給經(jīng)理反映數(shù)據(jù)的時(shí)候忘了繳納的稅金及附加1萬,想利潤(rùn)大一點(diǎn),因?yàn)槲覜]有貸款,但這都是實(shí)際業(yè)務(wù),除非少計(jì)提工資,12月工資不計(jì)提,但我都告訴領(lǐng)導(dǎo)12月工資計(jì)提了,我們也沒有什么可以減少的了
看看能不能,少預(yù)提費(fèi)用之類的
沒有可以少的預(yù)提費(fèi)用了,這個(gè)月只有1000多塊錢,貸款利息就是稅金支付加,但是跟銀行存款都是一樣的,連帶不能不做,否則銀行存款對(duì)不上年末的時(shí)候 因?yàn)閹齑媲辶?,就不可能賬上再有不結(jié)轉(zhuǎn)的成本了
那如果這樣的話,建議按照真實(shí)的報(bào)表,不能調(diào)整了
除非少計(jì)提一個(gè)月的工資數(shù)據(jù)就能吻合,
這樣不規(guī)范,實(shí)務(wù)中也有這么做的
就是當(dāng)期12月份的工資不計(jì)提,這樣的利潤(rùn)能反射出來,如果計(jì)提12份工資,利潤(rùn)就小一點(diǎn)
是的,是這樣的,學(xué)員
正規(guī)就是12分計(jì)提,可以1月份發(fā)放,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月年報(bào)就賬務(wù)處理清了,是這樣吧,老師,謝謝老師,沒有別的什么辦法了
是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員