你好,學(xué)員,這個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)等于6000%2B160%2B50-3400-330-1000-12

某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元;全年銷售成本3400萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加為330萬(wàn)元;期間費(fèi)用1 000萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,其中交通罰款1萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬(wàn)元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬(wàn)元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貨物成本52萬(wàn)元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn);(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 老師,這個(gè)題咋做的啊
某市居民企業(yè)增值稅-般納稅人,2021年度銷售貫物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)使利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元全年銷售成本3400萬(wàn)元稅金及利如為330萬(wàn)元期間費(fèi)用1000萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,其中交通物款1萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬(wàn)元用于相新校舍,對(duì)關(guān)系單位黃助支出4萬(wàn)元非廣^告性質(zhì),面且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān):本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貫物成本52萬(wàn)元,未進(jìn)行賬務(wù)處理-根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題(1)2021年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn):(2業(yè)務(wù)招持費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額{3}廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所將額(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額:(6該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額-南江上商脯董技海學(xué)院
某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元;全年銷售成本3400萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加為330萬(wàn)元;期間費(fèi)用1000萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,其中交通罰款1萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬(wàn)元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬(wàn)元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貨物成本52萬(wàn)元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn);(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬(wàn)元;全年銷售成本3400萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附加為330萬(wàn)元;期間費(fèi)用1000萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,其中交通罰款1萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬(wàn)元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬(wàn)元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貨物成本52萬(wàn)元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn);(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
其居民企業(yè)(遊值稅一一般的稅人》,2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入160萬(wàn)元,出租專有技術(shù)使用權(quán)租金收入50萬(wàn)元,全年銷售成本3400萬(wàn)元,稅金及附加330萬(wàn)元,期間費(fèi)用1000萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬(wàn)元,廣告費(fèi)750萬(wàn)元);營(yíng)業(yè)外支街12萬(wàn)元(其中交通罰款1萬(wàn)元,稅收滯納金4萬(wàn)元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬(wàn)元,對(duì)關(guān)系單位贊助4萬(wàn)元),/本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬(wàn)元,貨物成本52萬(wàn)元。
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。

