同學(xué),你好 請(qǐng)款單最好重新填
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶(hù)打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶(hù)打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?,F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
你好,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱(chēng)沒(méi)寫(xiě),其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫(xiě)了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問(wèn)一下有什么后果
你好,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱(chēng)沒(méi)寫(xiě),其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫(xiě)了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問(wèn)一下有什么后果
你好老師,是這幾天在查前兩年的一張請(qǐng)款單,發(fā)現(xiàn)上面公司的名稱(chēng)沒(méi)寫(xiě),其實(shí)是我個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)的請(qǐng)款,是打到我銀行卡里的,我誤以為是之前漏寫(xiě)了,就把培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公司填上去了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)又劃改了,簽了名字,我就是想問(wèn)一下有什么后果,
你好,老師,我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票,后來(lái)工程竣工完成之后,又要發(fā)票,現(xiàn)在我公司給對(duì)方開(kāi)具了一張發(fā)票,但是打款的時(shí)候,對(duì)方?jīng)]有用公司公戶(hù)打過(guò)來(lái),是用私人賬戶(hù)把這筆工程款打入我公司賬戶(hù),后來(lái)我們協(xié)商,將這筆錢(qián)退回去,讓他們以公戶(hù)的形式打過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在,他們還是以個(gè)人名義把這筆錢(qián)打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上,這樣的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄,我能不能把發(fā)票直接沖紅,就當(dāng)他們不要發(fā)票?;蛘哒f(shuō)讓我公司負(fù)責(zé)人把錢(qián)打到我公司公戶(hù),寫(xiě)個(gè)什么說(shuō)明?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?