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老師,七月份按不含稅金額暫估一筆成本 借:委托加工物資1000 貸:銀行存款1000 當(dāng)月把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 11月份發(fā)票開回來了,不含稅金額是1100。請問此時我應(yīng)該怎么做分錄呀?

2022-12-10 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-10 10:54

借應(yīng)付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產(chǎn)成本1000 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 10:54

沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,借委托加工物資1100 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本 貸委托加工物資1100

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快賬用戶6981 追問 2022-12-10 10:58

7月當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,麻煩老師把11月收到專票后,分錄應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 11:02

你好,你能寫一下之前完整的嗎?生產(chǎn)成本直接坐到了主人業(yè)務(wù)成本還是做到了庫存商品庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去

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快賬用戶6981 追問 2022-12-10 11:08

借:委托加工物資1000 貸:銀行存款1000 借:生產(chǎn)成本1000 貸:委托加工物資1000 借:庫存商品1000 貸:生產(chǎn)成本1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 11月發(fā)票回來了,不含稅金額是1100 進(jìn)項100。此時不含稅金額比7月計提成本時大了100元。 請問,11月應(yīng)該怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-12-10 11:12

借應(yīng)付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產(chǎn)成本1000 借生產(chǎn)成本貸庫存商品1000 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-1000 借委托加工物資1100 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本 貸委托加工物資1100 借庫存商品貸生產(chǎn)成本1100, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品1100

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借應(yīng)付賬款貸委托加工物資1000, 借委托加工物資貸生產(chǎn)成本1000 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022-12-10
你好,同學(xué),暫估入庫的金額是不含稅的金額,比方價稅合計100元,暫估入庫87元。下月發(fā)票到了,一般是沖回暫估入庫: 借:應(yīng)付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍(lán)字分錄: 借:委托加工87 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付賬款100。
2022-07-03
同學(xué),你好,這個可以的,這個金額應(yīng)該是含稅的。
2020-11-16
您好,對對,您的思路好清晰
2024-03-30
同學(xué)你好 你的成本都是暫估的嗎
2020-12-15
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